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主表第 25 栏“期初未缴税额(多缴为负数)”:“本 月数”按上一税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴 为负数)” “本月数”填写。“本年累计”按上年度最后一个 税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本年累计”填写。更正申报可以进入查看是否可以修改,如果置灰无法修改可以咨询征纳互动是否可以修改,或者前往主管局修改,这25栏数据哪里来的

2024-10-12 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-12 15:06

25是上一个月的应补税款。

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齐红老师 解答 2024-10-12 15:06

你要修改哪一个数据?

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快账用户2768 追问 2024-10-12 15:09

申报增值税有提醒,说25栏期初未缴税额为9万,第30栏本期缴纳上期应纳税额数值为0,请核实是否填写有误, 但我们上期有留底1500元,没有欠

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齐红老师 解答 2024-10-12 15:11

30栏填写和25一样的就可以

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快账用户2768 追问 2024-10-12 15:12

30栏没数据,是0

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齐红老师 解答 2024-10-12 15:14

填写呀,让你去修改25行修改不了。你之所以25行出来的不是上一个月的一个补税款,因为你们之前的申报表,你每个月的25和30栏都不一样,你可以去自己查一下的。

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齐红老师 解答 2024-10-12 15:14

没有填写去填写,这不教着你怎么填写。

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快账用户2768 追问 2024-10-12 19:22

是说我们交了税,没按期交,就没显示,需要手动填写对吗

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齐红老师 解答 2024-10-12 19:24

好,你们还欠税吗?只要不欠税就得填写。

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25是上一个月的应补税款。
2024-10-12
同学你好,上述问题暂无老师能解答,非常抱歉!
2021-04-02
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