25是上一个月的应补税款。

小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂(A工厂和B工厂)发过去的,电商的所有店铺(不分主体)运费都是A工厂支付的,归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货,该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货,就让B工厂把该成本票开过来,但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票?因为运费全是A工厂付的款,运费开的发票都是A工厂。
你要修改哪一个数据?
申报增值税有提醒,说25栏期初未缴税额为9万,第30栏本期缴纳上期应纳税额数值为0,请核实是否填写有误, 但我们上期有留底1500元,没有欠
30栏填写和25一样的就可以
30栏没数据,是0
填写呀,让你去修改25行修改不了。你之所以25行出来的不是上一个月的一个补税款,因为你们之前的申报表,你每个月的25和30栏都不一样,你可以去自己查一下的。
没有填写去填写,这不教着你怎么填写。
是说我们交了税,没按期交,就没显示,需要手动填写对吗
好,你们还欠税吗?只要不欠税就得填写。