25是上一个月的应补税款。

老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
你要修改哪一个数据?
申报增值税有提醒,说25栏期初未缴税额为9万,第30栏本期缴纳上期应纳税额数值为0,请核实是否填写有误, 但我们上期有留底1500元,没有欠
30栏填写和25一样的就可以
30栏没数据,是0
填写呀,让你去修改25行修改不了。你之所以25行出来的不是上一个月的一个补税款,因为你们之前的申报表,你每个月的25和30栏都不一样,你可以去自己查一下的。
没有填写去填写,这不教着你怎么填写。
是说我们交了税,没按期交,就没显示,需要手动填写对吗
好,你们还欠税吗?只要不欠税就得填写。