您好,生产成本转入库存商品是一次性转入的,未付的费用我们是要先入账的,付款和记成本费用是2条线不冲突的,转入库存商品是的金额是确定的,准的

请问下工业怎么结转销售成本,我的结转生产成本是 借:库存商品35万 贷:生产成本35万 销售商品时我的分录是 借:银行存款 12万 贷:主营业务收入是13万 那么现在我结转销售成本,借:主营业务成本 贷:库存商品 最后这个分录成本我应取那个数呢?
老师,22年12月 我们开票80万,做了收入确认,并暂估成本60万,借:库存商品 60万 贷:应付账款-暂估应付款 60万,借:主营业务成本60 贷:库存商品60 23年2月这60万成本发票已到,并且真实成本多于60万,那我们这样做凭证可以吗 借:库存商品 -60 贷:应付账款-暂估应付款-60 借:主营业务成本 -60 贷:库存商品-60 然后按真实的成本结转库存商品并确认成本
制造业,借:生产成本,贷:原材料10万,应付职工薪酬5万,制造费用4万 完工后,借:库存商品19万,贷:生产成本19万 收到货款,借:银行存款30万,贷:主营业务收入30万, 结转,借:主营业务成本:19万,贷:库存商品19万,老师我做的分录对吗
老师,请问外购的裸钻(入的库存商品)+委外加工(入的生产成本-委外加工费)成成品然后销售,结转成本时主营业务成本金额只是裸钻的成本吗,要加上加工费的吗?分录是 1.借:主营业务成本-产品成本 贷:库存商品-成品 还是 2.借:主营业成本-产品成本 贷:库存商品-成品 生产成本-委外加工费
此块地2022.9至2023.11土地整治20万,租金13万,2024年6月收小麦20公斤销售收入28万,20万十13万计入生成成本,然后从生产成本转入库存商品,借,库存商品,货生产成本?还有未付的费用,支付后借生成成本,贷银行存款,然后借库存存商品,贷生成成本,然后借主营业务成本贷库存商品可以吗?只是库存商品不准呀?
老师,企业所得税纳税调增或者调减是每个季度申报企业所得税的时候就要弄吗?还是在年度汇算清缴的时候把没有发票的数据进行调增?
我司是一般纳税人,从事建筑行业,现有900万的款要收,请问是开3%的劳务票划算还是开9%的建筑安装服务划算?(劳务无资质,且进项票紧张)
老师现在做账都不是纸质的了。电子发票需要打印出来吗?还是存成电子版。还有我们采购的一些东西都是在群里面采购。只有聊天记录。这些东西可怎么做成原始凭证呢?发出的时候也是从工厂直接发到门店的。我们这些原始凭证该怎么保存?从微信截屏吗?还是怎么办?
你好老师,我有初级会计证干出纳5年多了,收付凭证都是我做,看见一个生产企业招聘会计,我兼职做过个体餐饮的会计,工资申报,报所得税,我能干会计吗
外贸贸易公司玻璃制品 家具 塑料制品 劳务服务这些经营范围没有只变更经营范围可以吗,出口这些东西还要做哪些备案吗
老师,我是一家建筑商贸公司,现在有一批存货我打算退货。如果红冲发票有风险吗?因为对方是个体户
请问老师,这个月的增值税税款交不上,下个月回来成本,有进项税额,能抵这个月的增值税吗
老师,我们公司没有税务登记,今天给我们公司开票的时候,提示未查询到该纳税人信息,我直接让她把票开了,这个票可以正常使用吗
外贸企业报关单上的境外收货人可以和外汇的付款方不一致吗?有什么风险吗?影响退税吗?
公司用现有资金投资了一个项目,投资给其他公司,这个分录怎么做?
未付的怎么如账,不知道付多少钱?
您好,这个就是管理问题了,权责发生制,本月发生的成本费用,要暂估,我们现在都细化到每月的打印机费用也要跟供应商要账单来暂估,收到发票冲回,再按发票做分录,要准确核算成本,这个是必须有很好的流程来管理
那我这笔之账怎么办
您好,要其他部门同事配合的前提是老板支持财务工作,我们把所有发生的费用都记在当期 我们现在的情况是要改核算方式哦,成本和利润不准的,都是跨期
那这笔账28万只做收入不做成本吗?
您好,当然要有成本,收入和成本匹配,上面我们的沟通就是说的权责发生制,当期所有费用记入成本,不和审支付还是没有支付