您好,借:应收或其他应收 贷:其他业务收入 销项税 借:其他业务成本 贷:周转材料包装物

甘老师,请教一个问题,我公司是制造业,现有卖废料一批200块钱现金,但是那批废料早就领用过了,不在材料库里面了。销售时候也没开票。要怎么做账合适呢 我本来借库存现金,贷其他业务收入,但是他们觉得税的问题不好解决
老师您好请教一个问题,我公司是制造业,现有卖废料一批200块钱现金,但是那批废料早就领用过了,不在材料库里面了。销售时候也没开票。要怎么做账合适呢? 我本来借库存现金,贷其他业务收入,但是他们觉得税的问题不好解决
我们是委托加工,一批货组合一起发货,那我账上不是都要做领用材料再结转成本吗?如果原材料一部分材料直接销售,一部分通过领用材料后再结转成本,那可以吗?库存盘亏要怎么做?补税吗?进项税额转出吗?我想知道库存这月比上月少了多少,应该怎么算呢?不能直接把库存的期末数减上月库存的基末数啊,因为这月有入库和出库了,那怎么回答和计算呢?
老师,我们是加工型的制造业,我想问下我们买了一批包材进来,有做了入库,也做了出库,但是这批出库的包材,我们是卖给另外一家公司的,后期会从这家公司把钱收回来,所以这批出库的包材就计入当月的成本里面,那这批出库的包材,借什么呢,贷:周转材料包装物,我知道,就是不知道借什么?
老师,我们是加工型的制造业,我想问下我们买了一批包材进来,有做了入库,也做了出库,但是这批出库的包材,我们是卖给另外一家公司的,后期会从这家公司把钱收回来,所以这批出库的包材就不计当月的成本里面,那这批出库的包材,借什么呢,贷:周转材料包装物,我知道,就是不知道借什么?
老师,我们公司是一家小规模纳税人,2024年第一季度第二季度都红冲了发票,增值税形成了负数,申报增值税直接0申报了,2024年第三季度开具7万的正数发票,没有进行负数的抵减,直接按7万申报了增值税,增值税跟企业所得税形成了比对差异差异,需要更正报表, 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢,还是更正第三季度的报表比较好,第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数,按抵减后的数据填列更正,
个体户全年开票小于120万,并且全部开的是普票,你是不是不用交增值税和个人经营所得税
老师,2024年之前实行认缴制的企业,3年缓冲期+5年内实缴。如果想减资本和注销,是必须在3年缓冲期完成吗,如果过了三年缓冲期还可以减资或者注销吗
你好,老师,我想把下面负数2万多调平,其他应付款。
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,是定期定额的,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
开9个点的增值税发票,需要4.5个点去买,开13个点的发票,需要7个点去买,哪个划算一些呢,怎么算的呢
委托研发所需要的成本?什么时候使用委托研发什么时候自主研发?
5. 下列企业财务管理目标中,没有考虑风险问题的是( )。A. 利润最大化 B. 相关者利益最大化C. 股东财富最大化 D. 企业价值最大化 老师,这道题为什么选A
学堂有中医医馆做账全套课程吗?
这批包材不计入当月成本里面,而且我们也还没跟对方结算,也没开票给对方,账务处理怎么做?
您好,包材都出库了,风险转移就要确认收入结转成本了,跟开票和收款是分开的
我们钱还没跟对方收回来呀,票也没开给对方呀,这样就可以确认收入了?
您好,是的哦,工作中咱没有这个确认收入,看开票和收款是存在的,但不能说咱就是规范的,我必须按规范来回复您哦