在的,具体的什么问题?

老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
生产企业有留底税,其他的条件都符合了,也申报了,还需要在主表或附表填退税的数据吗,增值税要把需要退税的金额填在哪里吗? 我看之前会计申报的5月主表15栏免、抵、退应退税额这边有数据,然后银行也在5月31收到退税款,这个数据是要手动填在附表还是主表上吗
你好,你们是出口退税的吗?
出口退税才在15栏里面。且这里是自动取数的,你没法手动填写。
是出口的生产企业,我就是不知道我留底的有金额,也有申报退税, 就是这个实际退税额,是按照我们留底和应退税额对比后,该退多少退回来 还是我有留底,也可以退,还需不需要我填上这个实际可退税额
你看下他在附表二进项转出里面给你填写了吗?
附表二没有填,我要退的话需要填吗,是按我出口的人民币金额*退税率然后和留底退税率相比较,熟低退谁,然后自动退 还是需要我像贸易那样填写个退税额才给退 还有退完后要把退税额,填写转出吗
不是 出口退税不填写表二 填写主表15 自动出来,和你出口退税申报表应退税额一样 留抵退税才填写表二
1好,那就是生产出口企业不用填写附表二,只要报关申报了,有留底了就自动退,然后15栏金额自动带出来 2退完也不需要转出 3.您说的留底退税写附表二,不是出口的企业,有留底额都可以申请退回的,是我们出口和不出口都可以退的,对吗
第一个是 第二是 第三出口才能退
第三出口才能退,是什么意思,我们要填附表吗,我是出口报关,然后申报退税,然后有留底税,要填哪个退税栏
不是问出口不出口都可以退税吗?不是这么算的,只有出口才能享受退税,如果全部都是内销,不会退税。
好的,有留底税额,有申报退税了,总以为像贸易一样退税勾选的在附表二体现,总以为没有数据要手动填, 您可以再确认一下吗,只要有留底,有申报退税就可以等退税,不用再手工填退税?
他不是退税勾选,他是抵扣勾选,不会这么做的。
是的对的,不需要手动填写。
好的,谢谢郭老师帮忙解决问题,太专业啦
不用客气,工作愉快。