在的,具体的什么问题?

去年别人记账装修和固定资产都放入成本费用了,大概100多万,我现在有必要把去年已经入费用的资产和装修费用调入国定资产,和长期待摊费用里吗? 但是我没去年没有营业,都在装修阶段,所以没有产生收入
老师我们是劳务公司,一般纳税人,签的合同是简易计税3%的,那么我们能不能差额征税,财税2016号财税36号
老师,新员工入职,医保增员,怎么选择原因,他之前交过医保
地方水库移民扶持基金的申报,但没有做这个认定。可以取消地方水库移民扶持基金的申报认定吗
按会计准则要求,长期待摊费用可以摊多少年?
老师,员工的个人社保部分公司承担,计提社保的时候,是计提个人和员工加一起的吗?
老师,社保的大病医疗要单独点开另一个界面申报吗?没和其他社保一起是吧
核名显示字号重复,有什么办法可以核名通过
请问下供应商因为品质问题我们扣他们货款,这后面他们给我开票是扣除品质赔款后的金额开票还是之前未扣除品质异常扣款的发票金额呢 若按扣出之后的开票,那我们做的分录是,借:原材料,贷:应付账款-某供应商,还是借 :原材料 借:营业外收入-品质异常,贷:应付账款-某供应商呢
10月份公司账户收微信转过来的款29963元,11份收到微信开的10月手续费发票161.8元。10月我这样做账——借:银行存款29963 贷:应收账款—财付通 29963 11月份做账——借:财务费用—手续费161.8 贷:应收账款—财付通 161.8。这样做对不对?
生产企业有留底税,其他的条件都符合了,也申报了,还需要在主表或附表填退税的数据吗,增值税要把需要退税的金额填在哪里吗? 我看之前会计申报的5月主表15栏免、抵、退应退税额这边有数据,然后银行也在5月31收到退税款,这个数据是要手动填在附表还是主表上吗
你好,你们是出口退税的吗?
出口退税才在15栏里面。且这里是自动取数的,你没法手动填写。
是出口的生产企业,我就是不知道我留底的有金额,也有申报退税, 就是这个实际退税额,是按照我们留底和应退税额对比后,该退多少退回来 还是我有留底,也可以退,还需不需要我填上这个实际可退税额
你看下他在附表二进项转出里面给你填写了吗?
附表二没有填,我要退的话需要填吗,是按我出口的人民币金额*退税率然后和留底退税率相比较,熟低退谁,然后自动退 还是需要我像贸易那样填写个退税额才给退 还有退完后要把退税额,填写转出吗
不是 出口退税不填写表二 填写主表15 自动出来,和你出口退税申报表应退税额一样 留抵退税才填写表二
1好,那就是生产出口企业不用填写附表二,只要报关申报了,有留底了就自动退,然后15栏金额自动带出来 2退完也不需要转出 3.您说的留底退税写附表二,不是出口的企业,有留底额都可以申请退回的,是我们出口和不出口都可以退的,对吗
第一个是 第二是 第三出口才能退
第三出口才能退,是什么意思,我们要填附表吗,我是出口报关,然后申报退税,然后有留底税,要填哪个退税栏
不是问出口不出口都可以退税吗?不是这么算的,只有出口才能享受退税,如果全部都是内销,不会退税。
好的,有留底税额,有申报退税了,总以为像贸易一样退税勾选的在附表二体现,总以为没有数据要手动填, 您可以再确认一下吗,只要有留底,有申报退税就可以等退税,不用再手工填退税?
他不是退税勾选,他是抵扣勾选,不会这么做的。
是的对的,不需要手动填写。
好的,谢谢郭老师帮忙解决问题,太专业啦
不用客气,工作愉快。