对的是的 第四行和第5行填写不含增值税的专票27787.63。
老师 我是小规模纳税人 专票加普票 季度不超30万专票开的税率是3% 实际按3%还是1% 交税
老师,请问公司是小规模,有普票有专票,都是1的税率,普票20万,专票1万,普票不超30.免税,是不是只交专票的税就好了,还是21全额缴税啊?
老师,小规模公司有开专票和普票,请问专票和普票合计的收入不含税开票金额不超过季度30万,只交开专票的增值税,免开普票的增值税?如果合计开票金额超过季度30万,开的普票及专票都要缴增值税?是吗
所有小规模纳税人是不是都可以开专票?只是只能开1%或者3%个点的票,如果有专票进项税也是可以抵扣的对不对?然后就是如果专票+普票季度一共没有超过30万,就只需要专票按开票税率纳税,普票是免税的,季度专票+普票超过了30万,普票按1%,专票按开票税率纳税
老师,小规模公司,专票普票加起来都不超30万,那么我开有专票5%不动产租赁的27787.63,普票的开5%31873.12,剩下的是开有专票1%,3%,普票1%,是不是所有开专票的,不管税率或者超没超30万的都得交税?如何填列申报表?
老师,开具监理费发票可以只备注项目名称么
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老师,请问一下说是开一个不含税10万的发票应该怎么开?
老师,图片是我司8月份增值税科目余额表,本期申报增值税不用交税。我不明白的是为什么金蝶系统自动结转1216.12元的增值税,这1216.12元代表应交未交的增值税吗?
人员有一人工资走这发的,现在说让冲减这人之前工资,冲完挂其他应收款,冲减的话计提工资和实际发放工资都要红冲吗?
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老师,我们不在注册地址办公,专管员如果问,这个有风险吗?
请朴老师解答下 请教几个问题 1.应收和应付可以对冲是吧 分录是怎样的 麻烦写下 2.预收和预付可以对冲是吧 分录是怎么写呢 3其他应收和其他应付可以对冲是吧 分录咋样写的
然后其他的都在第10行里面填写。
减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额,这里面填写27787.63×2%,这个是不含税的是吧。
但是我就是除了开有不动产租赁的27787.63后,后面的1%、3%开的是生活服务类,比方一些物业费,管理费,水电费的,小规模申报表数据他自动带出来的,我都对不上
好,我没有看懂什么意思呀。
你看一下
除了27787.63我对得上,其他的对不上
你好,这两边填写的不对,一个都不对。按照我上面的来。
我的意思 是2778.63是不动产专票5%,31873.12不动产普票5%,然后还有其他类型的开票数,管理费,物业费等等,这个数怎么填
其他类型的专票开有1%55781.07、3%专票3698.53、普票1%101525.21,未开票收入有53912.16
普通发票都在第10行里面填写,不管1%还是5%的。然后专票在第4行和第五行里面填写。你光说开的1%,我不知道你拿哪些是货物呀。服务的5%在第10行第2列。
上面我截图的不是我填的,是税务自动带出来的,我点弄不明白喽,我整理一下数据,老师帮我理一下,不动产租赁5%专票27787.63,不动租赁5%普票31873.12,其他服务(开出物业物,管理费,水电费等)专1%55781.07,专3%3698.53,普票1%101525.21
+多一个数据,是不开票收入的,53912.16
普票和无票 电费第一列,10 其他的都是第二列,10 都属于服务。你核对一下数据