你好,这个要看是什么原因错了。
建帐套,科目余额表应交税费的数与报表的应交税费的数对不上,怎么办
老师 财务报表上的应交税费是负数怎么调整
增值税申报表上的怎么快速与账面数据应交税费应交增值税账户核对
你好,请问账上应交税费跟申报表不一致,要怎么调整
请问财务报表应交税费是负数,财务报表怎么调整
请问老师,没开进项只开销项存在罚款一说不
老师9月份以后不允许报无票收入了吗?
税法#请问下:公司促销商品买一送一活动,比如买一个空调送加湿器,空调价格2000元,实际收款2000元。赠送的加湿器市场价为200元,那么,在增值税和企业所得税确认收入时,分别如何计算?金额分别是多少?
全年一次性奖金包括什么?
请问建筑服务劳务分包怎么填表三
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老师,提备用金必须去银行取钱吗,用U盾可以吗
我也不清楚,这个要怎么查
我可以从哪里入手来看导致的差额?
你好,你看上一期对不对?得上?
我看了一下也对不上,好像是因为我有进项还没有抵扣,我直接转入了应交税费之中,这种差异,有关系没有?
你好,你要看你做的是哪一个明细科目?
做的应交增值税-未交增值税
嗯,还没有抵扣,你已经认证了吗?
没有认证
只是直接记进去了,后面要抵扣的时候才认证
你好,没有认证的话应该计入到应交税费,应交增值税待认证进项税。
我没有经过这个科目,要调吗?
原来的会计也没有用这个科目,我就按她的这样做了。
你好,不过话说回来,如果你不对下级科目的话,正常来说是应该只入到应交税费最终这个科目余额应该也是能对得上的。主要是不知道从什么时候开始错的。
就是,那我可以直接调整吗?
你好,你想调的话,还是得要找出原因才能调的对。
你如果只是想把它调平的话,你就营业外收支就好了。
好的,谢谢
你好,不用客气的了。