你好,这个要看是什么原因错了。

建帐套,科目余额表应交税费的数与报表的应交税费的数对不上,怎么办
老师 财务报表上的应交税费是负数怎么调整
增值税申报表上的怎么快速与账面数据应交税费应交增值税账户核对
你好,请问账上应交税费跟申报表不一致,要怎么调整
请问财务报表应交税费是负数,财务报表怎么调整
10月开的专票,十一月客户谁不要了,红冲的分录怎么做,一般纳税人
公司建立初期2016年的成本没有结转,一直记得其他应收款–待查少转成本,现在新接手,感觉在其他应收款不合适请问这账怎么调整?会计分录怎么处理?都调整到以前年度损益科目吗?
老师,收到退货,可是已经不能用了,怎么做账务处理?
老师,所有者权益(或股东权益)是不是实收资本减未分配利润=资产-负债
老师,我请教一下,我们电商行业,走私账购买一批产品,然后走平台销售出去,实际上平台销售出去的实际是另一种产品,这种账务怎么处理了
老师谁有慧算账的视频课件或课件
请问老师我们老板开了一个粮食烘干塔一般纳税人,今年老板自己要种地,从对公在粮资商店买玉米种子,对方给开发票,我们怎么做会计处理
小规模出售企业使用过的未提足额的机械设备给个人,个人购买不要票可以不开吗?会计申报增值税税率多少?出售价格低于账面净值
老师,我们是生产型出口企业,现在系统有几个月的报关单没退税,人民币离岸价合计金额有1000万,怎么算我们能退多少税
老师,您好,请问下收到核心企业付款暂收户怎么入账?
我也不清楚,这个要怎么查
我可以从哪里入手来看导致的差额?
你好,你看上一期对不对?得上?
我看了一下也对不上,好像是因为我有进项还没有抵扣,我直接转入了应交税费之中,这种差异,有关系没有?
你好,你要看你做的是哪一个明细科目?
做的应交增值税-未交增值税
嗯,还没有抵扣,你已经认证了吗?
没有认证
只是直接记进去了,后面要抵扣的时候才认证
你好,没有认证的话应该计入到应交税费,应交增值税待认证进项税。
我没有经过这个科目,要调吗?
原来的会计也没有用这个科目,我就按她的这样做了。
你好,不过话说回来,如果你不对下级科目的话,正常来说是应该只入到应交税费最终这个科目余额应该也是能对得上的。主要是不知道从什么时候开始错的。
就是,那我可以直接调整吗?
你好,你想调的话,还是得要找出原因才能调的对。
你如果只是想把它调平的话,你就营业外收支就好了。
好的,谢谢
你好,不用客气的了。