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老师,我现在发现在 第一季度 和 第二季度,印花税申报金额都各少了一个月得收入,是更正申报好呢?还是加入第三季度一起申报呢?

2024-10-14 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-14 16:09

你税务局查的不严格,直接在这个月补上就行。

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快账用户8440 追问 2024-10-14 16:24

好的。明白了老师。 老师,印花税得计算基数一般是合同的签订金额,包括产生得收入、成本的合同。 但我们公司收入都是有正规合同签订的,成本除了工资基本都是零零散散得支出,日常报销,没有那种正式的外购产品、服务成本合同。那这块怎么取数比较合适呢?

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齐红老师 解答 2024-10-14 16:25

哦,那实际业务你知道多少吗?没有发票,你知道你的业务是多少吧。

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快账用户8440 追问 2024-10-14 16:29

不不,有发票,就是没有说正事有签合同。因为我们收入的合同一般和政府,事业单位,所以毕竟有合同。但成本是我们委托出去的,可能就直接和经常合作的就报价了,没有说当成一个大项目去签合同。

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齐红老师 解答 2024-10-14 16:30

那你只要这个业务的都做,成本里面都属于成本 零散的支出,零散做就是了,提供服务的,如果收入没有确认,那你做成本的时候不要做主营业务成本,先做到合同履约成本里面。

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快账用户8440 追问 2024-10-14 16:36

收入都是确认了的,我基本根据当月开票金额来确认收入。成本就不知道怎么取数

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齐红老师 解答 2024-10-14 16:37

你好,你的收入是根据什么来?

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快账用户8440 追问 2024-10-14 16:39

老师,印花税的计税依据是营业收入和营业成本的合计是吗?

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齐红老师 解答 2024-10-14 16:41

是的对的是的对的管理费用也有的,有需要交啊,你看一下符合印花税就行啊

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快账用户8440 追问 2024-10-14 16:53

嗯,只要能正常取数营业收入、营业成本、三个期间费用,都要计算缴纳印花税是吧? 那管理费应该是除了社保、公积金这类支出不计入计税基数吧

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齐红老师 解答 2024-10-14 16:53

对的是的,是这么做的。这个不属于印花税税目。

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快账用户8440 追问 2024-10-14 16:57

明白了,只要我研究下那些印花税范畴,基本上在那里面的都要作为计税依据。但可能大部分公司印花税都算不会那么准确。但是基本收入、成本、期间费用一次性的大额、签合同的都会计入是吧。

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快账用户8440 追问 2024-10-14 16:58

员工日常报销费用、差旅费报销也要计算印花税吗?

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齐红老师 解答 2024-10-14 16:59

看科目看不出来,需要看业务。

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齐红老师 解答 2024-10-14 16:59

报销的,如果符合印花税税目的也需要,就像购买的办公用品一样的,你购买的固定资产也需要。

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你税务局查的不严格,直接在这个月补上就行。
2024-10-14
和第二季度一起申报可以的
2023-07-06
嗯嗯,这个月可以减少申报金额
2024-01-09
同学你好,如果更正会有滞纳金,不可以不更正在3季度一起填报,应该按照实际发生得所属期进行申报。
2024-08-02
您好,这个是属于0的哈
2022-10-14
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