你税务局查的不严格,直接在这个月补上就行。

建筑行业季度企业所得税怎么算?是把第一季度和第二季度和第三季度的不含税收入加在一起,还是只要算本季度的(比如这个季度申报7.8.9月我就只填这三个月的收入)
个体户经营所得申报。第一季度开票申报了1万,第二开票了申报了2万,第三季度未开票,那第三季度申报是填0还是填三个季度相加的总收入金额。
老师,我们第一季度没有申报印花税,和第二季度一起申报可以吗?还是另外补申报呢?
我公司是租赁厂房的,季度申报印花税,然后发现第三季度的申报多了,这个季度可以相应调整减少对应的金额申报吗?还是说要更正申报第三季度的印花税
第一季度和第二季度印花税只填写了3和6月的销售额了,忘记加前面两个月的金额,如果更正申报是不是有滞纳金,可以不更正都在第三季度一并填写吗
老师 昨天刷到一个抖音,差额开票的单位2026年1月份开始税率从5% 减到3%了是真的吗?
老师,公司从国外进口两种货物,两种货一起报关,除了报关的货物金额,收费单上还写了额外收费800美元,那这额外收费怎么入账呢?
老师你好,发票抵扣了,增值税申报了,勾错了一张发票,然后把增值税给作废了,但是这个发票所属期到12月怎么处理?
幼儿园收到大班补贴,又退给家长同等金额,怎么记账
收付实现制可以挂应收吗
个体户 或者小规模公司, 异地发生建筑业务 也要开外经证吗, 是不是增值税不预交, 企业所得税正常预交
老师,生产企业领用数量是1000吨,求产出率是要用什么比,用金额还是数量
老师工资贷方应付职工薪酬是148万福利费可扣除的是不是约20.7万都可以扣除
老师好!其他应收款(员工个人部分社保)在现金流量中应如何指定项目?谢谢!
老师你好,我们公司买了测厚仪价格460元,开的普票,是来测量喷塑喷粉厚度的,请问老师计入什么科目,急急
好的。明白了老师。 老师,印花税得计算基数一般是合同的签订金额,包括产生得收入、成本的合同。 但我们公司收入都是有正规合同签订的,成本除了工资基本都是零零散散得支出,日常报销,没有那种正式的外购产品、服务成本合同。那这块怎么取数比较合适呢?
哦,那实际业务你知道多少吗?没有发票,你知道你的业务是多少吧。
不不,有发票,就是没有说正事有签合同。因为我们收入的合同一般和政府,事业单位,所以毕竟有合同。但成本是我们委托出去的,可能就直接和经常合作的就报价了,没有说当成一个大项目去签合同。
那你只要这个业务的都做,成本里面都属于成本 零散的支出,零散做就是了,提供服务的,如果收入没有确认,那你做成本的时候不要做主营业务成本,先做到合同履约成本里面。
收入都是确认了的,我基本根据当月开票金额来确认收入。成本就不知道怎么取数
你好,你的收入是根据什么来?
老师,印花税的计税依据是营业收入和营业成本的合计是吗?
是的对的是的对的管理费用也有的,有需要交啊,你看一下符合印花税就行啊
嗯,只要能正常取数营业收入、营业成本、三个期间费用,都要计算缴纳印花税是吧? 那管理费应该是除了社保、公积金这类支出不计入计税基数吧
对的是的,是这么做的。这个不属于印花税税目。
明白了,只要我研究下那些印花税范畴,基本上在那里面的都要作为计税依据。但可能大部分公司印花税都算不会那么准确。但是基本收入、成本、期间费用一次性的大额、签合同的都会计入是吧。
员工日常报销费用、差旅费报销也要计算印花税吗?
看科目看不出来,需要看业务。
报销的,如果符合印花税税目的也需要,就像购买的办公用品一样的,你购买的固定资产也需要。