你好对的 需要自己申报的
老师,我想问一下,核定征收75000元,个体工商户干防水行业的,核定了75000.开票额超出75000.但是没超过10万,还用交税吗???
老师,我们是个体户,现在是申请开票了,但之前公司一直都是核定征收的,请问自己开票需要做查账征收变更吗?
老师,麻烦咨询一下,我12月份办了一个个体户,当时还未核定税额,12月开了一张10万元的普票,没有成本票,1月份才办理的核定征收,1月份报税是不是要按照查账征收的方式缴税,怎样可以不交或者少交税
老师你好,我自己经营一家物流个体户,从今年2月份开始开始运作,税务局当时是规定定期定额征收,由税务机关自行申报,定额是季度9万,我每个月开票大概在10万左右,都是开具的专用发票1%的,每个季度根据开具专票金额交税,后来税务从9月份开始,给我改为查账征收,需要我自己申报,查账征收的话,就需要做账报税了,那么我想问一下,2-8月份,我的账应该怎么做?2-8月份有成本费用,但是没有去取得成本发票,这个应该怎么办处理
个体户核定征收,但是开具了专用发票。还需要在电子税务局申报增值税吗
老师好,我们有个跨区域跨市区的工地,需要开具9个点增值税专用发票,含税金额300多万,我想问下到时预交税款时进行抵扣怎么操作,所得税税预交要全额预交吗?谢谢!
老师企业正真亏损了多少看资产负债表里的未分配利润还是看利润表里的净利润本年累计数
老师,学校有个超市是小规模,独立核算的,现供应商不能按实际采购品名开具发票,只能合并开大类,比如牛奶、饮料等,只能开品名“饮料”的发票,能接收吗?
老师。我们有A,B两个公司,都给客户出过货,25年A公司不出货了,现在A公司把剩余发票给客户开票了,回款时客户说他们和A公司的账清了,回款只能回到B公司,对账的时候业务把两家公司的账合起来对的,总账对上的,业务意思回款回到B公司,我们公司内部自己调账,能内部调账么,扯皮多了担心客户回款不利索
老师,我们公司是总代理,本次联合二级代理在一家酒店开会议,以我们公司名跟酒店签合同,但产生的费用(包括用餐和会议费用)一起分摊,总共有六家公司,这些代理商需要把分摊款支付给我们。目前已经以我们公司名义付完全款给予酒店,酒店也给我们公司开了发票,那代理商给我们支付的分摊款我们怎么开发票给他们?如果开分割单给他们,那分割单怎么个分法?假如总额是10万元,每家分割2万元,那分割单怎么填
需要计提,老师讲课的时候也有计提。但是算3月份本年利润的时候没有减掉第一季度的所得税费用。那1-3月份的所得税费用,应该怎么处理呢,计算3月份本年利润时要不要放在3月份当费用减掉
老师资产负债表的未分配利润是付的79866.82而利润表本年累计金额是付的47772.4,老师这两者是什么关联了
瑶柱,虾米这些初级水产加工品税率是9%吗?
来个会分析心理的老师,我来这个新事务所是项目经理职位,来笫一天就上项目了,昨天笫一次在所里办公,老同事让我帮忙编他们之前报告索引,一开始给了两本,在催我,后面又给了一本,赶下班三本编完了,昨天她给一男的经理给笫二次时,男经理直接跟她吵起来了,但她今天又来找我了,还给我给了两本超厚的,上午我说我在忙,下午离下班一小时了,又往我桌子上放了两本,说是急要,让我编下,我看了一下,没坑声,下班直接走了,老师,会不会得罪这个同事,她是不是觉得昨天我很老实,才今天继续这样?
老师,我们是洗浴,用10000元的门票顶账了,这个收入是把票给对方就就确认,还是等对方来消费在确认
我可以问一下怎么申报吗?在待办事项中并没有显示呀?申报时间不是在十月十五号之前吗?
我要办稅 税费申报及缴纳里面去找 这个月有假期的原因,截止到24号。
我要办税 税费缴纳及申报 没有增值税的选项老师
你好截图我看一下那个页面。
就是我拍了两张
这个在上方就有的 图片
我这个点开我要办税-税费申报及缴纳-然后就只能看到财产行为税申报 综合申报 不动产登记办税 申报更正 税费缴纳 没有增值税的项目
老师我这个明天打电话咨询一下税务局应该还来得及吧 ?这个月有假期是不是延长征期
你在首页搜增值税 这个月截止到24号