您好,这个的话,是确认收入,转账是吗,这个
老师 你好 请问这个税费怎么要交那么多的 他写着经营所得申报
老师您好,2023年12月份的一笔暂估入账,2024年收到发票忘记冲红做账了,今年做进去行不?发票数和暂估数相同
利润表和资产负债表的勾稽关系不太懂
老师,资产负债表的期末资金余额和现金流量表的本期期末余额一样还是和现金流量表本年的期末余额一样?
今年发现一张专票,当时搞错当作普票,在去年已入账,借:管理费用 113 贷:银行存款113,而且记错科目。正确的应该是 借:原材料 100 应交税费-应交增值税(进项税额)13 贷:库存现金113. 请问一下现在跨年应该如何做调整分录?谢谢!
小规模纳税人的计提增值税的账务处理。现在我的含税收入是200087.94元,增值税是1981.07元。这个怎么做分录?
利润表中,所得税费用是用利润总额乘以企业所得税率吗?还是营业利润乘以所得税税率
第一季度有业务别的会计给做零申报,从第二季度开始正常申报可以吗
老师请问一下,长期待摊费用可以一次转管理费用吗,有个新公司去年才成立的,之前的会计支付的手续费啥的费用,都记入长期待摊—开办费,我今年可以一次性把这笔长期待摊费用—开办费一次转入管理费吗?金额是1.9万多
营口市所有者权益增长额与期初所有者权益增长率是多少,怎么去解答
是的,转账的要确认收入,怎么确认?
借 应收账款 贷 主营业务收入 借 银行存款 贷 应收账款
可是我是做内账,我私户那边也要显示正确的余额
啥意思?不是私户转账的吗?
是私户,这个私人账号,你是这家公司的账号,说白了就是老板转钱进公账
那么怎么确认收入?
内账,这个你转出,是做其他应收款的
具体分录怎么做?
借 其他应收款 贷 银行存款
为什么做其他应收?我公账也收了钱呀,公户的银行存款不是要增加吗?
我说的是支付方,收到方 借 银行存款 贷 其他应付款,这样理解不
我意思是说这个私户,我的余额应该是少的呀,现在一借一贷就没有了,不知道该怎么做
我没听明白你说的,现在你公户收到老板的钱,一开始你做收入了,现在又收到了,这个业务不是结束了吗?
都是同一一方的,都是老板自己的钱存进来
老板私户转到公司,老板账户一增一减不是没了吗
老板是帮学员转的费用要确认收入的
不是,这个前提不是别人本身要和公司做业务,然后先打给老板了,老板转到公司了,公司确认收入了,完整的链条不是这样吗??
对的,就是这样的,应该怎么做分录?
就是刚才那样的分录啊,公司一开始没有收到钱,但是和学员已经履行义务了,这个时候 学员把钱已经打给老板了,那么公司是 借 其他应收款——老板名字 贷 主营业务收入 然后 等到老板把钱转到公司,公司做 借 银行存款 贷 其他应收款——老板名,这个业务不是就结束了吗?对公申报没有一点问题啊