您好,没事的,4季度实际打款后,我们实收资本跟3季度末是一样的,没在减少

老师就是法人的工资大部分是用库存现金发会不会有问题,因我去年不懂,把法人在公账转出来的一笔往来款,做成其他应付款了,其实是要做其他应收的才对,但是我去年的已经结账报了年报才意识到这个错误,我今年得怎么操作来冲掉这个才合理呢老师
我们公司前几年跟投资公司借一笔3000多万来增加实收资本,进账没几天老板就用他的账号把这笔钱转出去了,当时会计记的是其他应收款,但是这笔钱是不会再还回来了,现在其他应收款一直挂着,我要这怎么做才能把这笔账做平?
公司已经运行了三个月了,但都只是费用支出,没有生产,老板私账买了固定资产啊办公费啊,有一些不开发票的就不管它,但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来,外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账,我对公再重新付,但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的,但私账付的话就是库存现金,但账才建立没有现金,那应该怎么办?借:固定资产、费用等,贷:其他应付款—老板 这样可以吗?等什么时候对公账户有足够的钱了,再把这个钱转到老板私账,把其他应付款做平,这样操作有没有风险?
以前年度已经做了实收资本,但是汇款时没写投资款,现在做验资报告,没有投资款不行,所以股东重新打款过来,问重新收到这笔款账务处理怎么做?可以直接实收资本转其他应付款吗?在以前年度已经申报的汇算清缴和工商年报会有什么影响吗?
现在实收资本是认缴形式,那日常经营,老板打进来的钱可以做借款吗?借银行存款,贷其他应付款,等公司账户有钱了,再做相反分录? 会不会有涉税风险
电子发票(二手车销售统一发票)可以抵扣进项吗,是不是不可以呀
老师,向S局提交的财报中,其他应收款不能是负数吗?
老师附加税收滞纳金吗?
今日头条信息服务费分录写啥科目?
老师下午好!收到稳岗补贴做到营业外收入——政府补助科目吗?
8号放假到24号,社保需要在8号前申报扣费吗,还是等25号回来再扣也可以
小规模超500万,是按超过那个季度的金额13个点交吗?还是说2月超的,2月后的金额交13个点
老师,我上一家公司的电脑,wps直接转换excel就可以,现在这家公司就不行了,我有wps会员呀,怎么不行了呢,版本也是最新的吧,应该是
做账的时候,科目余额表显示1月个人社保有余额,客户问为什么有余额,怎么告诉她
老师,2025年11月份贴现了一张承兑汇票 借银行存款贷应收票据 当成到期收卷了,今天才发现,摘要该怎么写,又该怎么做账呢
就是报表上看不出是吗
您好,是的,报表上是看不出来的
如果查不出,去解释,有问题吗
如果查出,去解释,有问题吗
您好,为啥要去解释呀,税务又没找我们
就是,如果后期s看到这笔有问题,去解释,问题大吗,可以通过吗
您好,放心好了,不会问的,财务账做错了,调整不是很正常么
好的,谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~