您好,这个的话 是这样的 借 银行存款 199.44 财务费用0.56 贷 应收账款200 这个到时候能开票,就可以扣除

你好老师,银行有内扣手续费例子,就比如我们开票给对方1000美金,应收账款就是1000美金。对方付给银行是1000美金,最后到我们账上只有990美金。这10块钱差额应该怎么做账?因为内扣手续费我们是没有手续费回单的。是这样做账吗?借 财务费用手续费 贷 应收账款
老师,我们收的一些学费,银行直接扣下手续费,我们到账的金额就是扣完手续费的金额,然后次月会把扣下来的手续费打回给我们账户,这个分录怎么做?直接本月借银行、财务费用手续费贷预收账款,然后次月手续费还回来借银行借负数手续费么? 还是说本月直接借银行贷预收,然后下个月手续费还回来就借银行贷营业外收入?
老师 客户在转入对公账户的款项是5000,但是对公账户只收到4985,银行手续费扣掉15元,但是银行回单没有15元手续费的单子,请问这个做账的金额要怎么处理呢?
公司申请了一般户开通了扫码收款,每天客户付款后,银行会扣0.3%手续费,银行对账单、回单都没有这个手续费,分录怎么做?
老师3月做账时候有银行手续费 手续费发票当时没有收到 5月收到了手续费的发票 当时把两三个月的都开到一张上了 请问这种的怎么弄
公司有小程序,小程序结算单金额和手续费合计2万,财付通提现到公户8万,可以直接按照8万确认收入吗,如果按八万确认收入吗,怎么做分录,小程序结算单分录怎么做
请问老师,老板买一台手机11999元,开了普票回来,能入账吗?
消防证到那个学校考,需要那些手续。
老师,借应付账款11994.1元,贷应收票据11994.1元,我做账时才发现25年11月份的应付账款金额要写5850元才对,怎么更正这笔分录
印花税和所得税费用可以归为管理费用/税费吗
老师你好,加工费入什么科目
请问老师,取得滴滴发票和地铁发票电子普票,需要列明旅客信息么?
出口货物因为进项开不进来,如何处理?
现在还可以留抵欠税吗?怎么有的说可以,有的说不行,然后1月的我目前欠着,2月也打算欠,4月来进票,4月再申请抵,那么2月的税,我能正常报上吗
@董孝彬老师,别的老师别回答
这样的话主营业务收入要怎么做账?
主营业务收入是一开始借方银行存款200 贷 主营业务收入200的,这个没有算税费哈
这个收款算主营业务收入,但是是无票收入,税率是6个点,要怎么一起做账
银行存款200 贷 主营业务收入200/1.06=188.68 应交税费 应交增值税销项税额 11.32
开手续费专票过来后要怎么做账?
您好,看到分录了吗这个
收款码收款200,银行实际到账是199.44,扣手续费0.56,算主营业务收入6个点的无票收入,这样能做在一张分录里吗?要怎么做
您好,不做在一个凭证,按照我刚才说的,做两个分录,两个凭证,这样更清晰
那分成两个凭证和两个分录的话摘要要怎么写?主营业务收入是算200还是算199.44,有税费的情况下要怎么做账?
上午给您说的就是有税费的情况下,借 应收账款200 贷 主营业务收入200/1.06=188.68 应交税费 应交增值税销项税额 11.32 这个摘要是确认收入
这个摘要是收到款,借 银行存款 199.44 财务费用0.56 贷 应收账款200
请问这样理解了吗
理解了,谢谢老师
不客气的祝您开心
老师,那如果这200在收款的时候同时也开了200的专票给客户,实际到银行账户199.44,扣的0.56手续费也会开票,这种情况下要怎么做账?
刚才的分录不变 在做一笔 借 应交税费应交增值税进项税额 贷 财务费用
但是你举的例子基本不存在,手续费开票,而且专票的几乎没有
报税报无票收入是按200还是按199.44呢?
肯定是按照200申报了这个
再做一笔分录的进项税是指哪里的,具体金额是多少?扣的手续费是第三方平台和银行合作的,所以开的是专票给我们
你好,您不是说的手续费开票进项了吗?是开了吗?