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当月采购材料作为主营项目 9月产生2万元的费用 跟供应商合作的是次月支付上月费用 现在10月已经支付9月的费用 发票在9月底已经提前开具了 请问下老师 9月底收到的发票需要怎么写分录 10月又要怎么写分录 什么时候可以去成本

2024-10-16 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-16 12:00

9月底收到发票时: 借:原材料/库存商品 2万 贷:应付账款 2万 10月支付时: 借:应付账款 2万 贷:银行存款 2万 此材料作为主营项目,成本将在产品销售后结转至主营业务成本,具体时间视产品销售情况而定。

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快账用户6172 追问 2024-10-16 14:04

支付后 怎么入成本 分录是

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齐红老师 解答 2024-10-16 14:08

成本结转通常发生在产品售出之后。假设9月购入的材料已在10月全部用于生产并已销售,则成本结转分录如下: 借:主营业务成本 2万 贷:原材料/库存商品 2万 具体时间需根据实际情况确定。若未销售完毕,请等待销售后再进行成本结转。

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9月底收到发票时: 借:原材料/库存商品 2万 贷:应付账款 2万 10月支付时: 借:应付账款 2万 贷:银行存款 2万 此材料作为主营项目,成本将在产品销售后结转至主营业务成本,具体时间视产品销售情况而定。
2024-10-16
你好 1 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款,银行存款 2 借:在途物资,贷:银行存款 3 借:在途物资,贷:库存现金 4 借:原材料,贷:在途物资 5 借:预付账款,贷:银行存款 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款 借;预付账款,贷:银行存款 借:原材料,贷:库存现金 6 借:库存现金,贷:银行存款
2022-09-26
你好,学员。具体哪里不清楚
2023-10-22
你好,同学,具体分录为 1借,银行存款1000 贷,实收资本
2022-04-18
你好,学员,这个题目有点乱
2022-09-26
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