需做发票红冲和重开处理,并调整相应会计分录。9月冲销未开票部分,10月按正常流程开票并记账。会影响9月与10月的税费申报,需在10月税期中体现调整后的收入和税金。请根据实际账务情况进行具体操作。

老师 想问下你 小规模纳税人9月份有开具一张普票1600,当时发现错误就重新开了张1600,开错的票票面上写了作废,但是系统忘记作废,10月份才发现这个问题已经开了负数发票,9月财务做帐这个错误的1600就没有做,但是申报季度税款的时候,这个1600要加进去,那我账务应该怎么处理呢
我想问一下在9月份申报表,因为没来得及开发票,所以在9月份申报表填了未开具收入,等到10月份再回相应发票,但是10月份开的发票因为有问题,所以在11月份冲红部分发票,但这个月申报10月份的时候发现在未开具发票收入填回相应收入负数,冲回9月份填的未开具发票收入,以及加上10月份的收入,但申报表显示比对不通过,应该怎么填申报表
老师,8月份因为收入不够,我预估了例如20万元金额的收入(20万有个上下幅度同时里面有20个单位),正常的话我应该在9月份把8月份预估的收入20万全部冲完,9月20万的里面有的单位开的发票例如开了10万,10月份里面也有20万里面开的单位5万。但是现在我9月至10月因为要考虑利润导致收入不够没有冲8月的预进收入,然后我在11月把8月预进收入20万全部冲完,剩下的5万重新在11月预进收入, 因为9月至10月11月期间开发票15万所以11月重新预进收入5万。但是我同事说中间差额是15万。需要在年底的时候把这个15万给平喽。因为着15万差额是前期开过的 发票和 上下幅度的金额。我现在不理解的是我同事说的这个15万是什么意思,因为前期开过票为啥还要到月底找15万收入平那个差额。还有他说这样不影响全年收入
9月份应该开票的40万发票没有开票,10月份开票了,因为9月份没有开票导致利润为负数,那想把这40万计入9月份的账上,怎么账务处理呢,对税费申报有什么影响呢
老师,我们是私立学校,学费是每年6月份收取一年的学费,每生8500元,因为当月收学生太多,收了87个人,金额一共是739500,当月6月份没有开具发票,申报了未开票收入,但是9月份这87个人里面有1个人需要退费,9月份先开一张整数发票,再开一张退费的负数发票,那9月份申报增值税,这个收入在增值税报表里怎么填
建筑公司是一般纳税人,开专票是13个点,如果购买方是小规模需要普票,一般纳税给小规模开普票税率是多少
生产型,怎么暂估劳务派遣费
收到一张A劳务发票 借:主营业务成本23300.97 应交税费-应交增值税(进项税额)699.03 贷:应付账款-A公司24000 现因为A公司欠税,导致我方需要做进项转出,怎么做分录 ?
水利基金税率是多少呢
为什么我移动工作簿到另一张表移动不成功,没有任何提示
老师,看下面的图片总结,我们人事把9月工资表做错了,10月发工资的分录我怎么调整?
一般纳税人增值税可以留抵抵欠税吗
会计继续教育时注册里面所在单位填写,跟信息采集里填的用人单位不是一个公司,会影响明年考中级吗?
请问公司收购服务部门给客户维修,买的电源,150元,员工报销是,计入什么科目
老师好,城乡供水水源工程是不是适用简易征收