您好,15的意思是预估的收入?

请问公司分期付款买车给员工做福利费怎么做帐? 比如车36万 1、除了已支付12万,剩下的24万分期支付 2、用公司名义分期每个月一万 3、员工接受这辆车起需要工作三年后才能离职 4、提前离职规定入如下: ①2年内分期贷款还没有还完离职的话则2年剩余月份1.3万偿还公司。 ②超过两年未满三年离职的则剩余月份需要偿还公司8000元 按上述福利规定,我们要收到发票要怎么做福利费入账金额和分录怎么做 实际支付了12万首付,其他的还没有付,但是发票开的是全款。要是一次性入福利费扣除限额有限制,我们按照今年工资算,预计全年福利费扣除数20-21这里。要是按12万入账加上11-12分期支付今年这个车福利费就占14万,要是其他福利费加起来就在21万以内可以全额扣除。全款入账就扣除发生的福利费里有25万这里没得扣除要调增
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师,8月份因为收入不够,我预估了例如20万元金额的收入(20万有个上下幅度同时里面有20个单位),正常的话我应该在9月份把8月份预估的收入20万全部冲完,9月20万的里面有的单位开的发票例如开了10万,10月份里面也有20万里面开的单位5万。但是现在我9月至10月因为要考虑利润导致收入不够没有冲8月的预进收入,然后我在11月把8月预进收入20万全部冲完,剩下的5万重新在11月预进收入, 因为9月至10月11月期间开发票15万所以11月重新预进收入5万。但是我同事说中间差额是15万。需要在年底的时候把这个15万给平喽。因为着15万差额是前期开过的 发票和 上下幅度的金额。我现在不理解的是我同事说的这个15万是什么意思,因为前期开过票为啥还要到月底找15万收入平那个差额。还有他说这样不影响全年收入
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
朴老师,我面试有道题是这样的:公司接了工程项目后购进一个设备,合同总价是160万。在一个月4号内,前面先预付30%,10号发来设备入库和增值专票,不含税价100万元税费13万。20号开具商业汇票50万。并当月设备领用出库。这里面从头到尾涉及哪些分录?如何做分录呢? 您回答完后,我本来想接着问: 那老师,这合同金额160万是怎么来的呢?从题目可以看出来吗?我当时还是比较懵的,因为设备才100万元,税费13万元。后面就来个商业汇票结算。我在想是要有其他信息,是把什么利息算进去了吗?》 但时间过了。
老师,我想问下就是我们承接了一个警示教育馆的策划大纲内容、依托策划大纲进行文案撰写、三维方案设计、氛围布置版面设计制作、展墙饰面、设备采购、安装与实施等。 这里面的装修是包给别人做的,这算是分包吧
老师,公司为小规模,种姜、药材,也卖生姜也加工再出售,种姜到收姜之间发生的成本是通过农业生产成本归集,收姜计入农产品,还是直接通过消耗性生物资产核算?
内销和出口都有的企业算税负率的话,包含出口的收入吗?
1.能否讲下实缴注册资金后如何取用里面的钱? 例如新开的公司注册资金1000万每年以200万投资款转进去,不能转出来有什么办法可以灵活取用投资款。 2、公司2023年成立小规模没有盈利,只交了社保没有开工资如何做账 3、2024年升为一般纳税人,到2025年也没有开过工资,后面如何补齐每个月工资如何做账
应付账款贷方余额为正,说明对方欠我们发票吗?
采购商品,需要附件哪些原始凭证?正常超市是按照售价核算法做账还是进价核算法做账?
老师,它这4000怎么都按3/4来扣除呢?
老师!信用证保证金怎么履约后续支付呢?比如保证金不够?企业给不出剩下的货款了怎么办?银行会垫付吗?
预付账款/贷款挂客户往来辅助核算,还是供应商往来?
个体工商户,需要做工资薪金的汇算清缴吗?
15万含在20万里面呢
15万是预估的收入,15万是8月预估收入20万里面含的
您好,若没有后续发生真实收入,需要把预估的红字冲回。
我不明白的是为什么原先9月至11月中间已经把预估20万里面其中15万开成的真实收入15万,我只是没有分别在各个月处理。都挤在11月里面了在20万的基础上剔除15万重新预估了5万。我同事说这个15万不能再算收入了,因为重复了。需要我在年底再找其他15万平了这个15万
不明白他说这个15万收入为差额,到年底这个金额应该是9月至10月开票实际收入和上下幅度。不能再算预估收入了,为重复记收入了。
您好,就是多预估的部分年末要一次处理
就跟8月预估20万,我只是在11月冲完预估20万,新入预估5万元。剩下15万虽然之前开过成实际收入,但是影响账目缺口15万预估。我就不清楚为啥还要叉这个15万缺口
您好,那您9月呢?看累计预估与累计冲回
不是,15万里面有多预估的还有实际开的收入
老师,你说的意思是我同事说的是累计预估和累计重回。如果这样的话,确实少15万。
但是这个15万不是实际开发票了,为啥还缺口勒。他说这15万回头账上会少15万。
给我弄迷了
您好,是的,都说的是累计预估和累计冲回
但是9月至11月期间已经开发票了
为啥不能算是一回事儿勒
您好,与开票无关,是否真实完成业务?
预估里面的收入不是开票了就可以抵消了吗
预估的金额,后期都实际完成了然后开发票了
您好,那您就没差异了,您需要确认的是累计完成工作量与累计确认收入金额,不考虑发票的情况
预估收入不是说里面的金额如果开发票了,就可以把开发票的冲了就行了。然后重新再预估。我就比较好奇为啥现在要考虑这个差额。就因为我木有及时回冲扎堆几个月了。
您好,收入确认按收入准则,与开发票无关,即没开发票也可以确认收入,开发票也不一定确认收入
不懂,有点儿迷
您好,就是损益表按权责发生制
不懂呀老师。怎么区分
您好,就是看收入准则,满足控制权转移,确认收入