借:其他应付款
贷:银行存款

老师,今年缴纳去年的残保金如何做账呢,这个费用就发生在今年,记在今年可以吗 这样做正确不
残保金去年没有计提,今年直接缴纳,怎么做分录?
老师,20年我们做了一笔分录计提19年残疾人保障金,没有缴纳这笔钱,账务处理是:借:管理费用-税费-其他税费 101801.05贷:应交税费-残疾人保障金 101801.05。 今年实际缴纳101417.83,分录怎么做
老师好,缴纳残保金怎么做账务处理呢
缴纳2022年残保金,去年没有计提,今年交的,该怎么记账?
收款金额比开票金额少23元,客户不给了,这23元可以记入财务费用-现金折扣吗?可以税前扣除吗
老师,请问残保金是超30人要交,这30人是实际交个税的人数吗
老师,达人佣金怎么开票啊
老师,有5个员工社保在总公司代缴,我们分公司给支付代缴款。9-12月总公司一直不给代缴明细,那我到1月计提可以吗?
刘艳红老师可以在问个问题吗?
小会计企业准则和会计准则有何区别
老师,客户给我的银行回单从4月分导10月份,但是4月份第一笔业务做了之后,余额是对不上的,他是不是4月份之前还有业务
请问小规模是否必须办理公户?
我在原材料科目下面设置了一个明细,但是没有录数量,只录了金额。为什么数量金额,总账和数量明细账都不显示原材料。出来呢,是我眼花吗?还是怎么了?我记得好像是会显示的呀。
老师,本月有几笔明年下半年的租金收入入账,请问今年可以确认为收入吗,还是需要明年确认收入
残保金属于其他应付账款,付给谁呀
前面你计提了
借:管理费用
贷:其他应付款
没有计提
那你要补计提,然后再做