Yeah,这个你可以计入管理费用,租金,但是没有发票,不能税前扣除。

老师 请问下公司租办公室 房租2600一个月 想要发票做账,但是房东说开票税很高,请问下2600房租需要交多少税 有哪些税?
房东提前开具了一整年的房租发票。房租是每月支付的,收到发票怎么做账
老师:您好!请问公司刚刚租赁了办公室,但房东没办法提供发票,现在要从公司银行支付给房东65000的房租(公司公户打到房东个人银行卡上),怎么处理比较合适?
老师,公司租的办公室,房东不开发票,可以先叫房东把办公室租给一个个人,相当于二房东,公司再从这个二房东手里租办公室,二房东去代开发票,这样可以吗,二房东代开基本不用交什么税了吧,这样可行吗?
老师好,公司办公室的房租,本月支付下月的房租,但是房东不给开具发票,怎么做账?
本月预付的下月的房租,需要过一下预付账款吗老师?还是直接借管理费用 贷银行存款就行?
你好,先进入预付账款,然后下个月再转入到管理费用。
借:预付账款 贷:银行存款 次月 借:管理费用-房租 贷:预付账款 是这样吗老师?
你好,是的,就是这样子做。
我看原先会计的账务处理是 借:预付账款 贷:银行存款 摊销时 借:营业费用 贷:预提费用,这么做对吗老师?
对的,这个没问题的,他是记录的。营业部门的计入营业费用
这样不会导致预付账款和预提费用科目的金额越来越多吗?
你好,明白了你把这个两个对冲一下就行了
怎么对冲啊老师?什么时候对冲?
其实你这个做的不太好。 一开始借,预付账款,贷,银行存款,然后摊销就借营业费用,待预付账款就好了。
你现在要充的话就借预提费用,贷Come预付账款。
如果之前的不冲的话,其实会导致资产增多是不老师?但是23年已经做过审计了,那23年之前的数据还需要冲吗?
你好是的,你如果一直这样做只会一直增加。 这个没关系的呀,你现在把它做平就行了。