借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款
老师好,房租1间1年收入是14万,我们的发票限额是1万,开单张发票的单位和数量怎么填
公司2022年 3月 1日收到客户支付1年房屋租金10万元(租赁期是2022年3月1日至2023年2月28日的)请问发票要怎么开,账务要怎么处理
1月份预付3个月房租6万元,1月份开始计租金2万,3月份才收到发票。请问1月份付款怎么做账,每月怎么分摊记账?3月份收到发票怎么做账?
老师 咨询你一个问题 比如店铺租金 一个月10000 我10月性支付了一个季度的租金3万 12月才收到发票 那我10账 借:预付账款-房租 3万 贷:银行存款 3万 10月计提房租 借:管理费用-房租 1万 贷预付账款 1万 到12月我就全部冲完了预付 那,我收到发票的时候 怎么做账呢?
2023年11月支付2023年11月12月和2024年1-3月的租金,5个月租金发票10万已收到,怎么做账?
老师,公司没有员工,必须要给法人发工资吗
老师,我们单位截止到2025年第一季度末,它的未分配利润是7万,然后呢,因为2025年第一季度交了企业所得税了,我们打算7月份注销,就是在不退,第一季度企业所得税的情况下,是不是就按照2025年一季度末这个资产负债表这个未分配利润7万多来交个人所得税分红呢?
老师,洗车费开发票的时候应该选择什么选项
税局网里发票业务,平时需要做发票入账处理吗?我一般只做增值税抵扣业务
老师,员工的月应发工资超过5千,为什么我报个税,有的超过5千工资的员工不需要缴纳个税呢?他们没有更新过专项附加扣除,但是也不需要缴纳个税。我该怎么跟老板解释,昨天老板还问我来着。
哪个板块有讲房产企业预缴土增税,增值税和企业所得税的呀,在课程里一直没找着
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,y前期入错账,本应该入营业外收入,入成了其他专项资金,现在需要调账,直接汇算调整吗
老师好,我想报一门财管,两个月还来的及吗
老师您好,公司目前处于基建阶段,去年8月购买一套监控三千多办公楼外部使用,同年12月又购置了一套一万元楼内使用,两个业务当时均计入在建工程待摊支出,本月要将这两项合并成一套监控设备转入固定资产,请问是否可行,主要考虑已过半年多才转固,会有其他影响吗
医院的财务工作人员对对业务应该怎么操作
1万费用都入到2024年吗?不需要摊费用吗
借:管理费用 贷:预付账款
这个就是按月摊销分录
2025年费用可以先入:待摊费用吗
2025年费用可以先入:待摊费用
待摊费用是属于什么科目编码
可以入:长期待摊费用吗
账上无法新增会计科目待摊费用
一年受益期,不建议入长期待摊费用
支付租金: 借:应付账款-某某 贷:银行存款 收到发票 借:预付账款-房租10000 贷:应付账款-某某 按月摊销 借:管理费用-房租 10000/12 贷:预付账款-房租
可以这样做吗?这样我就不用挂待摊费用
可以 ,可以这样做分录