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去年付了5万块的律师费,开了10万的发票,做账才入5万的发票费用,刚发现今年1月份支付了5万元做了预付账款,还有5万发票今年怎么做账呢?

2024-06-06 16:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-06 16:20

j借:管理费用5 贷:预付账款 5

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j借:管理费用5 贷:预付账款 5
2024-06-06
你好,之前的10万的时候怎么做的?还有,他现在是给你开了一个10万,又开了一个负数5万,又开了一个正数5万,是吗?如果是的话,他之前的这个10万的发票他都认证不了了 让他把剩下剩下的5万也红冲吧,然后再给你重新开。
2025-01-16
1、收到发票抵扣进项 借:管理费用 — 房租 45871.55 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额)4128.45 贷:预付账款 50000 2、按月摊销房租(假设 1 年租期) 借:管理费用 3822.63 贷:长期待摊费用 / 预付账款 3822.63
2026-04-21
您好,郭老师不在线,我来回答下可以么 拿到专票、冲减预付账款的标准做法 借:管理费用-租赁费 45871.56 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 4128.44 贷:预付账款 50000
2026-04-19
可以的,但是你汇算清缴这个5万需要纳税调增的。
2024-12-13
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