是的,资产负债表中的未分配利润通常是本年利润加上年初未分配利润和其他调整项后的余额。具体要看公司的账务处理。

老师 您好!资产负债表未分配利润期末余额=未分配利润年初余额+利润表净利润本年累计金额 ?
年底结转本年利润,利润分配一未分配利润是从资产负债表中的未分配利润取数吗?
利润表中12月末的净利润等于资产负债表中本年未分配利润利润嘛?为什么年初资产负债表中未分配利润为负,利润表中本年利润为负,本年未分配利润为正
老师您好资产负债表的未分配利润是本年利润和利润分配未分配利润想加吗
资产负债表里的未分配利润,等于利润表里可供分配的利润,还是净利润加年初未分配利润
你好!老师,我进到电子税务系统里,查到取得的发票里,有些费用发票无人来报销,也查不到经办人,要怎么处理呢
一个药品是规格100g*3瓶/盒*360盒/件,但供应商开给我们发票是100gX3X360,这种发票合规吗,购买方可以接受吗
老师晚上好,中级报名网址是哪个呢
老师,你好!给对方单位开具数电发票专票,可以不输入地址和开户行信息吗?谢谢
老师 请问我明天去税务所开通税务登记和税种核定,数电发票,需要带什么资料过去
老师,我想问一下,我们进项票开回来的名称是钢结构(厂家说都是这样开的),但是我们给总承包单位的是成品H形实腹钢柱 Q355B、成品热镀锌钢拉条 Q235B、地脚螺栓 M24、地脚螺栓 M27,这些名称和钢结构是一样的东西,在做结算资料的时候,是用的开票的这些名称,我就想请教一下老师,这种能正常抵扣吗?
我们企业的股东是政府100%持股,有商业用房和厂房给企业用,企业代持这些房产和厂房经营,都已租出去了,产生利润后,分红给政府,有协议,并且我们企业是需要做固定资产的,已入固定资产并每期计提折旧,入固定资产时贷方做的其他应付款,我们现在是把这个其他应付款当递延收益每期做营业外收入?还是把其他应付款转到资本公积?
一个药品是规格100g*3瓶/盒*360盒/件,但供应商开给我们发票是100gX3X360,这种发票合规吗,购买方可以接受吗
老师,员工个人自己买社保,现在公司没有给他买社保,后期他投诉公司不给他买社保,公司还要给他补交? 一开始他,他说自己买,实际没买,离职了,又投诉公司不给他买社保
老师,我们是生产制造业,生产加销售的,现在是按发出的商品确认收入,还是按开的发票确认收入呢? 如果按发出商品确认收入,那后期开发票怎么做账呢
外账那边给我的余额表本年利润是177242.92, 未分配利润是169081.77 资产负债表上的未分配利润是391927.97 这个数对吗
主营业务收入和营业外收入都有余额
我该怎么建账
根据你提供的数据,资产负债表上的未分配利润看起来不对。理论上,未分配利润应为本年利润加上期初未分配利润(或减去年末未分配利润),再加上其他调整项。建议核对期初未分配利润及其他调整项是否正确计入。 至于建账,需根据实际业务发生情况,将主营业务收入和营业外收入等科目余额转入本年利润,再按会计准则处理本年利润到未分配利润的结转。具体步骤需依据公司具体情况及会计准则。如有疑问,请详细描述具体业务情况。
根据你提供的数据,资产负债表上的未分配利润似乎不对。未分配利润应该是期初未分配利润加上本年利润,再减去分配掉的部分。建议检查期初未分配利润和其他调整项是否准确。具体建账时,需要按照实际业务发生情况,将收入等科目余额转入本年利润,然后根据会计准则进行结转。如果有具体账目问题,可以详细说明。
抱歉,该问题暂时不太清楚,可以重新提问。