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我公司给员工租房子,但是这个租房的房租都是从公司账户付给A公司,A公司也开具发票给我们公司的呢?这个租金发票2900元能当做公司费用吗?还是必须当做福利费申报工资吗?我们收到这个发票的分录怎么写,请写出分录,谢谢?

2024-10-17 15:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-17 15:50

同学您好,借:管理费用-福利费 贷:应付账款

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快账用户5921 追问 2024-10-17 16:10

老师是这样子的,现在我公司租A公司的房子2900元,现在给员工住,现在我们收到A公司开2900元的租金发票了,公司2个员工工资每个月6000元合计12000元工资,请问我们收到这个2900元的发票该怎么做分录 ,请老师您写出带有数字的分录,谢谢

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齐红老师 解答 2024-10-17 16:14

同学您好,是您公司承担这笔租房费用,会计分录为借:管理费用-福利费2900   贷:应付账款2900,如果是您公司员工自己承担这笔租房费用,您公司收到发票就不需要做账了,只需要支付租金的时候做借:其他应收款2900  贷:银行存款2900

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同学您好,借:管理费用-福利费 贷:应付账款
2024-10-17
你好,这个属于福利费,如果你们单位承担,那就是做福利费里面的,能分出一个人是多少的,需要合并到工资薪金一块算个税,分不出来的,不需要算个税。 借,管理费用福利费 贷,应付职工薪酬福利费 借,应付职工薪酬福利费 贷银行存款。
2024-10-17
借:管理费用-租赁费 2900 贷:银行存款/现金 2900 如果是个人承担部分,需按实际情况调整分录。请根据公司具体情况确认。
2024-10-17
房东,开发票的。。借管理费用等福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
2022-09-02
您好,1借预付款项12贷银行存款,2借其他应收款,贷其他业务收入,应交税费应交增值税,借其他业务成本6贷预付款项。
2023-05-13
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