你好,这个你做固定资产清理,你之前没有抵扣过进项税额,对不对?

20年公司购买二手车,只有发票,发票名称是我公司的,但是车辆没有过户,金额是90万,当时也没有做固定资产,直接列支费用。现公司将二手车以30万再卖给第三方,问题是公司购买后一直没有过户,所以这个收入怎么交税?以车主个人所得交?还是公司增值税率交?然后公司收到这笔卖车款,账务处理应该怎么做?
3.粤东汽车制造公司为增值税一般纳税人,生产SUV(消费税税率为5%),每辆SUV的不含税销售价格为8万元,2019年11月发生以下业务:(1)与东海4S店签订了20辆SUV的代销协议,代销手续费费率为5%,当月收到4S店返回的15辆SUV的代销清单及销货款(已扣除手续费)和税款,考虑到与其长期业务关系,公司开具了20辆SUV的增值税专用发票。(2)赠送给偏远山区希望小学SUV1辆并开具了增值税专用发票,同时请运输企业向希望小学开具了0.4万元的运费普通发票并转交给希望小学。(3)用一辆SUV与美美空调厂交换了10台空调,用于改善办公条件,双方换入的货物均作固定资产管理,故均未开具增值税专用发票。(4)将本公司售后服务部使用了10年的1辆SUV(未抵扣进项税额,每辆原入账价值为6万元),作价3.09万元销售给某企业。(5)提供汽车修理服务,开具的税控普通发票注明的销售额为4.52万元。(6)本月购进生产材料,取得的增值税专用发票上注明的增值税为10万元货已到达,尚未验收入库,贷款只支付60%,其余40%下月一次付清;支付运费2.18万元要求:计算当月公司应缴纳的消费税与增值税。
3.粤东汽车制造公司为增值税一般纳税人,生产SUV(消费税税率为5%),每辆SUV的不含税销售价格为8万元,2019年11月发生以下业务:(1)与东海4S店签订了20辆SUV的代销协议,代销手续费费率为5%,当月收到4S店返回的15辆SUV的代销清单及销货款(已扣除手续费)和税款,考虑到与其长期业务关系,公司开具了20辆SUV的增值税专用发票。(2)赠送给偏远山区希望小学SUV1辆并开具了增值税专用发票,同时请运输企业向希望小学开具了0.4万元的运费普通发票并转交给希望小学。(3)用一辆SUV与美美空调厂交换了10台空调,用于改善办公条件,双方换入的货物均作固定资产管理,故均未开具增值税专用发票。(4)将本公司售后服务部使用了10年的1辆SUV(未抵扣进项税额,每辆原入账价值为6万元),作价3.09万元销售给某企业。(5)提供汽车修理服务,开具的税控普通发票注明的销售额为4.52万元。(6)本月购进生产材料,取得的增值税专用发票上注明的增值税为10万元货已到达,尚未验收入库,贷款只支付60%,其余40%下月一次付清;支付运费2.18万元要求:计算当月公司应缴纳的消费税与增值税。
老师我公司20年购入有一辆轿车41万,进项税已抵扣,24年3月份已卖给个人,二手车交易市场开具给个人的发票是26万;其实我公司账面价值剩余7万,请问,我公司如何账务处理?
老师记得么? 去年三月我接受虚开的三轮车票,其实没有这个车,导致去年交了购置税,今年一琢磨还得交车船税 我之前跟你沟通的是这月准备让厂家开红票,当退货,处理,然后申请退购置税。你也说了这样没风险。。 我现在的问题是,1假如,我是说假如,我就这么糊里糊涂一直账面挂着折旧,不红冲,每年交车船税,请问,如果四年后都折旧完了,然后第五年注销公司时候。 会有什么麻烦么?折旧完账面固定资产应该就是0对吧?账面不用处理什么, 2至于过户,也没东西,我私下也不用过户,反正公司也注销了,是不是不用管什么了? 三轮车一共才18000,公司年销售也就三四十万小公司。 我就是问不管他,注销完,会不会有啥麻烦?还在公司下面,但是公司注销了。 还是说,不过户注销不了? 3问题是没车,没法过户,在说过户到谁手里都得交车船税吧?对吧?
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
没抵扣进项税
你好,这样子的话你做固定资产清理就行了,按2%来交税。你们是小规模还是一般纳税人?
宋老师,我们是一般纳税人,按简易2%缴纳增值税是吧?还有别的税吗?印花税?
你好,印花税是正常缴纳了。