在这种情况下,账务处理如下: 如果股权转让协议已生效,且公司已取得对被投资公司相应的股权: 应按照股权的公允价值或协议约定的价值确认长期股权投资。 虽然没有支付股权转让款,但这并不影响长期股权投资的确认。可以先借记 “长期股权投资”,贷记 “其他应付款 ——A 公司旧股东” 等科目,表示对旧股东的股权转让款负债。 例如: 借:长期股权投资(根据股权公允价值确定金额) 贷:其他应付款 ——A 公司旧股东 如果后续支付股权转让款时: 借记 “其他应付款 ——A 公司旧股东”,贷记 “银行存款” 等科目
老师,银行预付材料款,因为账号错误退回,重新再付款,我分录这样做可以吗,预付时借:预付账款5000贷:银行存款,退回时借:预付账款红字;贷:银行存款红字,还是要借银行存款,贷预付账款呢?
老师请问我付款出去是 借方 应付账款 10 贷方 银行存款 10 银行退回来的时候我是 借方 银行存款 10 贷方 应付账款 -10 吗? 还是借方 银行存款 10 贷方 应付账款 10 吗?或者是 借方 应付账款 -10 贷方 银行存款 -10
收到什么费用发票是借:管理费用,贷:应付账款?银行付款后借:应付账款,贷:银行存款吗?如果付款了,没有收到票据,是不是借:-应付账款,贷:银行存款?(这个借方-应付账款就代表预付账款吧)
老师,请问一下,支付货款我做的账是 借应付账款贷银行存款 对方退回了,我可以做借银行存款贷应付账款? 我看了有人退回做的账是借应付账款负数贷银行存款负数, 现在我结账了。该怎么做呢?
老师 银行回单收到货款 为什么是借银行存款 贷应付账款 都说了是货款 不是借款啊
朴 老师您好 公司账上其他应收款建账期初余额300万借方余额 注册资金300万 应该是钱让老板拿了 这个要怎么处理 拿钱的应该是以前的老板 后面做股权转让转给现在的老板 这要怎么处理?
老师,我购买草皮,用于公司工厂场地建设 我是一般纳税人,对方开自产自销给我,我可以抵扣增值税吗
小规模纳税人免税30万是不含税收入还是含税收入?
已经过所属期,勾选抵扣的进项能撤销吗
你好,7月份的工资,8月份发,8月份的社保也是在7月份的工资里面扣吗,还是在8月份的工资扣
两个公司间(集团内部)的车辆过户需要什么手续?
我们是商贸公司,然后销售了酒出去,有部分用来赠送出去了,,我们是不是做销售费用,分录怎么做呢
7月个税交了37.83,现在要更正申报,更正之后是36.7,那我这个月就得交36.7吗?还是可以扣掉37.83
你好,老师,店面房租是个体户私户交款,对方开的是老板个人的名字可以用来入账吗
老师公司原来没有人员,社保今天增加的人,还没审核通过了,明天再申报社保可以吗
你的理解是正确的。 当支付药品款时,借记 “应付账款 - 货款”,贷记 “银行存款”。如果因为账号有误款项被退回,应做相反的会计分录,即借记 “银行存款”,贷记 “应付账款 - 货款”,以反映资金的回流和应付账款的冲减