你好,这个是收你的客户的吗?有没有一种可能是他既是你的客户还是你的供应商,你们之间挂了应付账款这个科目?
老师,收到货款时候记得借银行存款,贷应收账款,现在需要退回多余货款,分录咋整,不是应收账款减少么,那就都是贷应收账款,和银行存款了
付货款:借:其他应收款 贷:银行存款 收货款:借:银行存款 贷:其他应收款 是对的吗?
老师 银行回单收到货款 为什么是借银行存款 贷应付账款 都说了是货款 不是借款啊
去年记账公司做的账,对公收款,借银行存款,贷其他应收款 对公支付,借其他应收款,贷银行存款 老师,请问下收到货了借银行存款 贷主营业收入嘛 记账公司收付款,借贷其他应收款,是什么意思呢 一整年的收付款都是这样做账的
为什么支付货款的时候, 借方应收账款 贷方银行存款 不是借方应付账款 贷方银行存款
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
老师好!去年的社保今年基数调整补交了40多块钱,但其中个人部分无法收回,因员工突发疾病去世了,那个人部分可以计入什么科目
公司有张总李总合伙经营,持股比例各49和51公司欠银行2000万借款。张总要把49的股权全部转给李总,转让中欠的债务如何处理
朴老师在吗?有问题追问
当月处置的固定资产还要计提折旧,那处置的时候累计折旧是当月折旧后的金额还是月初的金额?
你好老师个体户经营超市 春节期间付给扭秧歌的钱会计分录怎么做
报关单出口日期是456月,现在是7月6号,我可以在7月15号之前开456月关单对应的出口发票吗?然后在七月15号之前申报出口退税吗?感谢老师回复,谢谢
老师,请问收的会员费,入账预收账款,必须按会员名字一个一个的设置明细科目吗?然后每次消费多少后也要一个人一个人的计入收入吗?有没有简便打包的方法?谢谢
不知道是不是客户 我在做账
如果是货款应该是 银行存款 应收账款啊
那会不会有这种情况下,借应付账款贷银行存款,后期人家又退给你了呢?
什么意思
你说的借应付账款 贷银行存款是嘛意思
不是的,我的意思是你之前看一下有没有一个借应付账款贷银行存款,后期人家给你退回来了之后,你再做借银行贷应付账款。
就是没有这一笔
借应付 贷银行存款 这种分录适合什么业务不 很少见
你看下这个应付账款的二级科目,是你单位的供应商吗?如果不是的话,他就做错了。
这是还款的分录
我看了之前没有相反分录 银行回单 收到货款 。就是借银行存款贷应付账款 不懂
要么你看下摘要,摘要里面会不会是借款的,借款的借银行存款,贷替他应付款,他结果改成了应付账款,不能保证他肯定做的没有问题啊,很有可能他做的有问题啊。