这种情况可以做如下分录:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)。另外,支付给货代的运费可以借:主营业务成本 贷:银行存款 或应付账款。记得保留相关单据备查。
我们企业外贸出口 ,卖货我们收取了国外顾客100美金,其中70美金是货款,30美金是收取的运费,实际支付给物流20美金,运费30-20=10美金,运费收入10美金算做我们的收入吗 要不要交增值税呢
老师,您好,我公司是外贸企业,开出口发票的时候报关是CIF的价,要转换成FOB价开出口发票,运费属于代收代付的,这种运费怎么做账呢,我是先垫付的,船公司给我们开发票,我们拿着发票去银行付美金的
生产型出口企业,除了收国外客户货款还会收国际运费及报关费,这些大部分需要支付给货运公司,但有时会多收,他们会开货运发票给我公司,请问老师收的这部分费用要怎么记账
老师你好,我们是生产企业出口,适用于免抵退,我们出口货物CIF或者CFR这种形式的代收代付的客户的运费和报费要确认收入吗?
老师你好,我们是生产企业出口,适用于免抵退,我们出口货物CIF或者CFR这种形式的代收代付的客户的运费和报费要确认收入吗?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
谢谢,如果我收国外客户120美元(含运费20美元)那我借应收帐款 120美元,贷主营业务收入 100 其他应付款-运费20美元
我银行付给货代运费,付的是人民币,那这个汇率按哪个算
你收外汇时,按收款当天的汇率折算成人民币记账。付款给货代时也按付款当天的汇率折算。这样可以保持账务一致。比如,应收账款120美元,按收款日汇率折算成人民币记账;付运费同样按付款日汇率计算。记得保存好换汇凭证。
对的,收外汇时按收款日汇率折算成人民币记账,付运费时按付款日汇率计算。记得保存好换汇凭证和相关单据,以备核查。这样处理可以保证账务处理的准确性和一致性。