您好,要扣请假工资的, 申报个税是不是也按请假后的金额填写本期收入。是的

老师申报个人所得税时本期收入是扣除请假之类的金额吗
老师,申报个税时,是不是填写基本工资-请假+现金补贴后的工资
计提的人员费用是基本工资(应付工资)吗?要扣除请假迟到吗?没有扣除社保公积金吧?如果请假2天怎么算工资?
老师我想问一下个税申报的时候是按应发工资还是实际发放的工资填啊?比如说要扣请假这些费用是要填扣了请假这些的金额报还是不扣,
老师 给员工申报工资个税工资 她有请假和迟到 都有扣款 请问是按照原工资申报还是扣除请假迟到扣款金额申报
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
老师,收到预付款,是不是可以做到应收账款的贷方
收到发票时候,借应收 贷库存商品,应交税费进项
您好,收到预付款,可以做到应收账款的贷方 2.这个分录不对的,借贷反了 借:库存商品,应交税费进项 贷:应收(这里一般是应付,如果又是客户又是供应商,同一往来单位用一个科目可以的)
老师,是这样,这个月我们收到a公司一百万的货款,下个月我们才会给他开票,这种情况是不是 借银行存款,贷应收账款,下个月开出去发票,借应收账款 贷主营业务收入,应交税费销项
您好,不全对,收入的确实不是根据开票,是看我们商品的风险有没有转移,如果上月就是预收款,本月商品才发出也开票了是您的分录,如果上月商品已发出,在上月就要做这个分录,在本月开票了,冲回再按发票做分录,我们增值税申报也是同步,上月申报未开票收入正,本月申报蓝字发票和未开票收入负