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预收账款预收的时候借银行存款15000 贷应收账款15000 开一部分发票的时候借应收账款 3000 贷方3000对吗

2024-10-22 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-22 15:58

开一部分发票时 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税

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快账用户5792 追问 2024-10-22 16:26

我们本月收款30782.7默认为未开票收入 30782.7里面有一部分8976算预收不确认收入 然后退款1495和3030 其中30782.7开票开了3373 就是30782.7里面的开票部分 那么总收入是不是30782.7-1495-3030-8976=17281.7

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快账用户5792 追问 2024-10-22 16:28

未开票收入是不是17281.7-3373=13908.7

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齐红老师 解答 2024-10-22 16:29

总收入是不是30782.7-1495-3030-8976=17281.7 未开票收入 是17281.7-3373=13908.7

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快账用户5792 追问 2024-10-22 16:30

我这么理解对吗

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齐红老师 解答 2024-10-22 16:30

是的,你的理解是对的。

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快账用户5792 追问 2024-10-22 16:36

我们出纳直接吧未开票收入=30782.7-1495-3030-8976是出了什么问题

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齐红老师 解答 2024-10-22 16:37

没有 考虑开票收入。你的理解才是对的

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开一部分发票时 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税
2024-10-22
实际纳税义务产生了吗,达到确认收入的条件了吗,比如商品控制权已经转移了
2024-01-14
你好,开票确认收入的时候是  借:预收账款
2024-01-19
您好,是对的,结转就是 借 主营业务收入  贷 本年利润
2022-10-08
同学你好 这个可以的
2022-02-10
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