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老师,小规模企业,开普票3000给别人,分录写的对吗? 借:应收账款3000 贷:主营业务收入3000 收到款项时写,借:银行存款3000 贷:应收账款3000 月末结转的话应该再怎么写的

2022-10-08 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-08 11:15

您好,是对的,结转就是 借 主营业务收入  贷 本年利润

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快账用户1321 追问 2022-10-08 11:22

嗯嗯,老师,我们小规模对方是一般纳税人要求我们开了专票,开票后的凭证,和收到款时凭证分录分别应该怎么写呢

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齐红老师 解答 2022-10-08 11:23

借 应收  贷 收入  应交税费 收款时  借 银行  贷 应收

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快账用户1321 追问 2022-10-08 11:26

老师,结转也是借:主营收入 贷:本年利润吗 关于税费还需要做什么其他分录吗

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齐红老师 解答 2022-10-08 11:28

嗯对,其他的也没啥了

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快账用户1321 追问 2022-10-08 11:33

谢谢哦,老师,关于成本类的,工程施工直接和间接项目,这些月末都是需要结转到主营业务成本科目的对吗? 比如说我有个机械租赁费6万 收到对方开来的票时 借:工程施工 间接费用 机械费6万 贷:应该是什么科目 结转又是如何写的,概念比较模糊,麻烦您了

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齐红老师 解答 2022-10-08 11:35

你没有支付钱吗请问

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快账用户1321 追问 2022-10-08 11:36

支付了,那就是贷银行存款对吗,月末结转时需要怎么写分录呀

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齐红老师 解答 2022-10-08 11:39

对,结转的时候  借 主营业务成本 贷工程施工 间接费用 机械费

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快账用户1321 追问 2022-10-08 12:05

好的好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2022-10-08 12:06

不客气的,麻烦给一个五星好评哟,谢谢

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您好,是对的,结转就是 借 主营业务收入  贷 本年利润
2022-10-08
你好,支付办公家具预付账款是定金吗?是的话就是预付账款。你写的没错,另外你说的7050这里面没看见这笔分录,是固定资产吗?固定资产一般在次月开始计提。固定资产计提:借:管理费用或销售费用,具体看什么部分使用就集体什么费用 贷累计折旧
2023-06-16
同学你好 是这样做的
2021-08-12
您好 用了预收账款科目 要一预到底 一直用预收账款科目的
2022-07-02
您好,借:现金 2000 应收账款-集团内部 1000 贷:应收账款-营业款3000
2023-12-21
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