你好,这个做固定资产清理。
老师,现在我来一个公司上班,这个公司以前购买材料,然后又以单项包工的形式请人施工,建高架房仓库,资金一直没有通过对公账户,现在仓库建成要投入使用了,多数资金也已经付了,在账目方面我要怎么处理呢?是把各种材料发票开过来,再把各方施工的发票补过来计入到固定资产吗?可是其中有些发票是补不过来。我应该怎样处理这个账目?
老师早上好,去年老板从他朋友那里买了6万元的固定资产,没有发票也没付款做的应付账款,会计上已经做账计提折扣1万了,汇算清缴也调增了计提的累计折旧1万,现在老板经营不下去了,把固定资产还给他朋友抵扣这个欠的应付账款,我这个会计分录怎么做啊?做固定资产清理,不就有1万的营业外收入要交所得税?我之前汇算清缴已经调增了一万了
老师,我现在遇到一个很麻烦的事情,就是我们单位有个资产管理系统,和财务系统金蝶是同步的,也就是说金蝶系统里面固定资产的增加与减少都是通过在资产管理系统处理了,然后金蝶系统就会有数据。现在资产管理系统不小心误删除了一个固定资产,我金蝶系统就生成了清理单了。现在固定资产清理需要做账,然后又重新入库,但是我不知道怎么做才能平账,如果重新入又按以前的院值入吗?折旧年限是不是就按把已经折旧的减出来
老师,我想咨询一下,我们单位在17年从别人手中收购,固定资产有一项叫国有资产转让房屋(包括很多个房屋),其中一个办公楼变成危楼,于2021年拆除重建了,这个账务怎么处理?重建的已经入固定资产了,那原来的怎么处理,单独的原值找不到啊?现在我一直没处理,原来的那个国有资产转让房屋还在计提折旧,新建的固定资产也在计提折旧?
老师,您好! 公司购买了一块土地并支付了相关费用,当时支付的所有费用计入无形资产,并每年进行了摊销,计入了管理费用。 后来在这块土地上自建仓库(一部分用于自用,一部分用于出租)。竣工后,按账上在建工程+当初购买土地所支付的金额,合计计入固定资产。 请问老师:无形资产转入固定资产,改怎么进行账务处理?资产负债表中无形资产余额是减掉累积摊销后的余额,账上无形资产的余额是最初支付的所有费用的余额。 谢谢老师的解答!
老师点了还是税务重新计算怎么回事
老师,股东投资款要交个人所得税吗?
老师,我们是做美团旅游,酒店行业,用什么财务软件比较好呢?
老师点了图二图三最后还是图一
一般纳税人建材公司可以来水泥制品6个点的普票吗?
老师好,我有一家个体户今年1到6月份一直没开票也没申报只做零申报,从7月开始开票报税,可是收到1到6月份的款并且需要开票,我该从哪做账,具体操作如何做,我们使用小企业会计准则
请问下工会经费,老板不肯交了,但现在8月所属期已经在申报清册里了。不申报有什么影响吗?公司工会证书也已经过期了
老师,权益法调整被投资单位利润时,对于评估增值需要考虑时间权重吗?对于这个题来说,固定资产评估增值400万,当年确认40万,如果投资时点是1月1日就是减去40万,如果投资时点是7月1日,就减去20万,是这样吗?
老师,我想问一下,就是小规模纳税人,他是额季度开票30万的话,他是免增值税,然后年度开票呃五百五百万内是交按1%交税,对吧?然后我现在就是需要开一个300多万的票,300万左右的票,我可以前面三个季度开九十万,然后就不用交税,然后剩下200多万,在最后一个季度开,然后按1%交税,可以吗?
老师,我公司是便民市场,主要收入收取商户租金,我公司是小规模公司,小规模公司租金税率是5%吗,有免征税政策吗,这个月我公司收租金收了1558400元,请问老师增值税怎么计算,入账科目怎么入,怎么写
分录怎么做?
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 4.属于生产经营期间正常报废清理的处理净损失 借:营业外支出——处置非流动资产损失 贷:固定资产清理
老师,因为直接拆了也不设计银行存款,固定资产直接计入营业外支出可以吗
你好,可以的,操作没问题。