你好,这个做固定资产清理。

老师,现在我来一个公司上班,这个公司以前购买材料,然后又以单项包工的形式请人施工,建高架房仓库,资金一直没有通过对公账户,现在仓库建成要投入使用了,多数资金也已经付了,在账目方面我要怎么处理呢?是把各种材料发票开过来,再把各方施工的发票补过来计入到固定资产吗?可是其中有些发票是补不过来。我应该怎样处理这个账目?
老师早上好,去年老板从他朋友那里买了6万元的固定资产,没有发票也没付款做的应付账款,会计上已经做账计提折扣1万了,汇算清缴也调增了计提的累计折旧1万,现在老板经营不下去了,把固定资产还给他朋友抵扣这个欠的应付账款,我这个会计分录怎么做啊?做固定资产清理,不就有1万的营业外收入要交所得税?我之前汇算清缴已经调增了一万了
老师,我现在遇到一个很麻烦的事情,就是我们单位有个资产管理系统,和财务系统金蝶是同步的,也就是说金蝶系统里面固定资产的增加与减少都是通过在资产管理系统处理了,然后金蝶系统就会有数据。现在资产管理系统不小心误删除了一个固定资产,我金蝶系统就生成了清理单了。现在固定资产清理需要做账,然后又重新入库,但是我不知道怎么做才能平账,如果重新入又按以前的院值入吗?折旧年限是不是就按把已经折旧的减出来
老师,我想咨询一下,我们单位在17年从别人手中收购,固定资产有一项叫国有资产转让房屋(包括很多个房屋),其中一个办公楼变成危楼,于2021年拆除重建了,这个账务怎么处理?重建的已经入固定资产了,那原来的怎么处理,单独的原值找不到啊?现在我一直没处理,原来的那个国有资产转让房屋还在计提折旧,新建的固定资产也在计提折旧?
老师,您好! 公司购买了一块土地并支付了相关费用,当时支付的所有费用计入无形资产,并每年进行了摊销,计入了管理费用。 后来在这块土地上自建仓库(一部分用于自用,一部分用于出租)。竣工后,按账上在建工程+当初购买土地所支付的金额,合计计入固定资产。 请问老师:无形资产转入固定资产,改怎么进行账务处理?资产负债表中无形资产余额是减掉累积摊销后的余额,账上无形资产的余额是最初支付的所有费用的余额。 谢谢老师的解答!
老师,问一下,蓝马工业和蓝马博达是先后成立的两个公司,蓝马工业把他的办公室的一个房间租给了蓝马博达办公,蓝马博达现在想注销 ,但是税务局要房租费费发票,这个问题怎么办
老师帮我看下我计算的合规和不合规的计算对不对?直播剥离出来和不剥离的对不对?
老师,房地产开发企业什么时候不需要预缴增值税?
申报个税时出现这个情况,请问应该怎么处理?一开始我以为是入职日期的问题,我就从 1月1日的入职日期改成了10月1日,但出现的问题都是这个
老师,请问老板个人买的电脑,没有开公司抬头,可以报销吗?金额在900元左右
老师,我们公司是小规模,出售了一批设备和办公机具,电脑,空调等,收货方是一家收货二手品的公司,一共5万元,我们怎样把每一项固定资产做账务处理呢?
股东一方为企业,现已注销。持有我司股权未做股转。我司应如何处理这部分股权
我公司销售大屏,提供安装,这个安装对方要求开票建筑安装费,9个点,安装发票开的时候提示需要备案,这个怎么开?
老师个人开工程发票为什么个税是按1%呢,不应该按五级累计吗
老师,公司准备注销,但是在资产负债表上未分配利润金额有点大,有什么方法可以调整吗
分录怎么做?
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 4.属于生产经营期间正常报废清理的处理净损失 借:营业外支出——处置非流动资产损失 贷:固定资产清理
老师,因为直接拆了也不设计银行存款,固定资产直接计入营业外支出可以吗
你好,可以的,操作没问题。