没勾选就红冲了,那么没法再抵扣了。只有全部红冲后重新开了
老师,你好我们有一张进项发票,但是有一部分金额红冲了,那还有一部分怎么抵扣税额呢?
取得一张专票,不含税金额部分做了费用,进项税进行了抵扣,如果后来认定这个费用需要纳税调增,那相应的进项税是否还可以抵扣?
老师好,我的待认证进项税额金额1000,待抵扣进项税额是100,这个月开票200,这个月勾选认证并抵扣的进项金额是300,请问分录该怎么做呢?
请问老师,有一张发票金额10万的专票,但是这笔款分期付,只付了3万,请问这发票的进项税能否抵扣,还是必须全额付完才能抵扣呢?
23年12月的进项发票,把税额也填在了成本处:不含税金额100,税额13,价税合计113 做成了: 借:主营业务成本 13 进项税额 13 贷:应付账款 26 请问这样我在24年1月账期红冲之后,100部分是入成本还是?
比如每用计提发放5500,有15元个税公司交不从工资扣的那个分录对不
预计负债上表了,为啥还要披露
如果主播个体以后收入低,主播个人可以再代开劳务发票吗
公司参加羽毛球赛费用,球拍衣等3 000元,如何做账?
是的公司承担的,不用再从个人工资扣的
老师,我还是不懂,我再追问一下,我普票开了101360.4,我实际收入肯定也是101360.4,为什么,库存现金要写102374.01呢? 到底哪张凭证的写法,才是正确的?
感谢老师细心的解答,还有个问题个公司承担的分录帮忙看下,借应付职工-工:100贷:应交税费-个人所得税100,借:应交税费-个人所得税100贷:银行存款100
想面库存比实际库存大很多如何处理
员工出差,单位给的每天100元餐费补助,要并入工资缴纳个税吗
老师 你好 小规模纳税人季度收入超过30万后,要交增值税,期末是不是还要计提附加税
就是说剩下的税额是没法再抵扣了是吗
是的,因为已经红冲了。没法勾选了