您好,这个的话,借 累计折旧 贷 资本公积 然后 借 资本公积 贷 固定资产,这样的

老师你好,我公司22年购进固定资产已入账并已计提折旧(如下分录),现需要作废该固定资产、折旧,请问如何做分录? 借:固定资产 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:累计折旧
你好!固定资产入账是2万,已累计折旧2万了,现在是账面上是 固定资产 借方2万,累计折旧 贷方2万。请问要怎么清理这个固定资产呢?分录
老师您好,请问工会的账,以前年度的固定资产折旧分录做反了,做成了 借:累计折旧 贷:资产基金-固定资产。我现在调整的话,先原路红冲回去,然后再做一笔折旧 借:资产基金-固定资产 贷:累计折旧。这样可以吗?
老师,请问股东当时以固定资产投资入股的,借:固定资产84万,贷:实收资本84万。现在股东要退股拿回固定资产,但是已经折旧了34万,那退股,借:固定资产清理50万,累计折旧34万,贷:固定资产84万。借:实收资本50万,贷:固定资产清理50万吗?
老师好!我公司07年接收了一批设备及办公场所投资,当时入账:借:固定资产 贷:累计折旧 实收资本 资本公积 从07—09年提折旧20多万 ,09年对方单方面终止合伙,我现在要做终止合伙后的凭证,分录怎么做?
那实收资本呢?
是一样的,实收资本和资本公积一个方向,我刚才没写
借贷不平
不可能吧,因为这个是按照你入账的分录,做了个反向,金额不对?
差额为投资期间的折旧
那就把这个折旧,冲费用科目,这样也行的