您好那你做账的时候计入到什么科目了呢?
老师,我们是小企业会计,加计扣除的账务处理之前是入账到其他收益科目,小企业会计是不是应该入账到营业外收入比较合适,今年开始要不要改到营业外收入科目呢
我们是一般纳税人商贸企业。去年2022年适用于进项加计抵减10%的政策。现在更正申报去年的6月7月8月。那加计抵减的分录应该怎么做呢?我们用的会计政策是小企业准则。
我们公司是一般纳税人,由于税务稽查,要求把2022年的进项税转出,补交增值税及其附加税和滞纳金,今年的分录怎么写?(小企业会计准则)
税管员发来消息说:增值税加计抵减收入未确认收入,所属期2022年12层至2023年11日增值税实际加计抵减税款,应计入其他收益(执行会计准则企业)或营业外收入(不执行会计准则企业),更正相应所属生度申报表 这个是更正22年和23年的报表吗?计算22年和23年未计入营业外收入部分的金额,这个要修改哪些部分的报表呢?
22年和23年进项税额加计扣除,前面的财务没有计入营业外收入,现在税管员要求补进去,那是不是要更改22年的报表,23和24年所有的财务报表
经营所得有个五档的税率,但我们这个个体户的经营所得是按收入的千分之八来交的,这两者的经营所得有什么区别吗
老师好,如果先付项目的报名费,然后再收到发票,该怎么做分录呢?
定期定额什么时候不用自行申报。
老师,本季度销售收入10650,税务局弹出来的报表没有印花税,这个需要交吗,不懂,
老师,请问营业执照地址怎么更改
老师 公司员工工作时脚砸脚了 由社保局还是公司赔付
公司买的货物运输险(产品发货时的保险),是做到管理费用-其他保险呢,还是销售费用呢
老师,单位建设的化粪池只给办公楼排污使用,可以把化粪池的成本记到办公楼里边吗?
定期定额申报完增值税后,定期定额自行申报怎么申报
老师,民非企业,老板申请支付物业费5000,附的合同是物业4000和供暖费1000,发票回来的是物业及供暖费共计5000,可以把这5000直接入管理费用-房租里吗?
做账的时候没有计入什么科目,前面会计是直接按照增值税需要缴纳的金额计提的增值税和附加税,这部分没有计入营业外收入
借应交税费应交增值税加计扣除 贷利润分配未分配利润
分录直接做在24年吗?然后回去修改22年和23年的汇算清缴数据吗?
对,没错的,就是这么操作的
这样就修改22年和23年的汇算清缴数据就可以了,那个财务报表数据都不影响的对吧,影响24年的汇算清缴吗?
不会影响2024年的数据的
那22年和23年的汇算清缴数据需要修改哪些呢?增加营业外收入,再去补缴对应年度的所得税么?还有其他的么
这个只调整企业所得税的金额就可以
怎么修改?这部分加计扣除金额不是要计入营业外收入吗?直接调整企业所得税金额可以修改吗
这个就得调整之前的所得税申报表了
对,我说的就是调整22年和23年的汇算清缴里的中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)这张表格
对,就得增加收入明细表里面收入的数字
就是增加这个营业外收入金额,所得税不就增加了嘛
对啊,肯定增加,毕竟是营业外收入
增加这个营业外收入就可以了对吧,其他的不影响吧
对的,其他的就没影响了
好的,谢谢
没事,帮忙给个五星好评,多谢