您好那你做账的时候计入到什么科目了呢?

老师,你好,今年补缴了2019年的增值税,附加税和所得税,因为2019年业务已经发生但是当时没有开发票给客户,我们也没有申报,2022年才开的发票,税务部门要求我们更正2019年的收入,补缴了税款和滞纳金,我怎么做账呢?我们执行的是企业会计准则
老师,我们是小企业会计,加计扣除的账务处理之前是入账到其他收益科目,小企业会计是不是应该入账到营业外收入比较合适,今年开始要不要改到营业外收入科目呢
我们是一般纳税人商贸企业。去年2022年适用于进项加计抵减10%的政策。现在更正申报去年的6月7月8月。那加计抵减的分录应该怎么做呢?我们用的会计政策是小企业准则。
我们公司是一般纳税人,由于税务稽查,要求把2022年的进项税转出,补交增值税及其附加税和滞纳金,今年的分录怎么写?(小企业会计准则)
税管员发来消息说:增值税加计抵减收入未确认收入,所属期2022年12层至2023年11日增值税实际加计抵减税款,应计入其他收益(执行会计准则企业)或营业外收入(不执行会计准则企业),更正相应所属生度申报表 这个是更正22年和23年的报表吗?计算22年和23年未计入营业外收入部分的金额,这个要修改哪些部分的报表呢?
@董孝彬老师,别的老师别回答,承接上个问题?
二手房中介公司一般都是小规模纳税人吧
老师,国企年审,分公司汇编的时候需要准备些什么?
老师,我想问您一下,就是我有一个朋友,他们三个人合伙开了三个公司,三个公司的法人都不是他们三个,但是实际控制人,跟出钱的是他们三个,是卖汽车的行业,还有2个改装汽车的行业,因为每天都往外出钱买东西,都没有发票,这个会计把三个公司的钱来回倒着用,还隔三差五提取备用金到一个老板的名字办的私卡里面,去花费日常的费用,这有什么问题吗?
我调了23年所得税汇算表 固定资产明细表和纳税调增营业外支出110万。我的资产负债表和利润表改不改了
去年第四季度调整了以前年度的费用,计入了未分配利润,对那些有影响?
营业执照的注册资金50万,实缴50万后要交哪些税费吗,金额多少
我是一般纳税人商贸公司,去年有笔账有点疑问,我们卖的是电器设备,当时有笔账进货的时候有进项发票,但销售的时候对方说要普票就行,但价格要优惠点,就从我的小规模公司给开的票!然后正好有一笔销售业务和这笔金额一样,但是销售的东西不一样,就没有要进项发票,直接开了销售发票,这样操作有问题嘛?
在利润总额可控的情况下企业所得税税负率控制在多少合适?企业所得税税负率跟增值税税负率保持什么勾稽关系比较合适
老师,退的个人所得税手续费,入什么科目?
做账的时候没有计入什么科目,前面会计是直接按照增值税需要缴纳的金额计提的增值税和附加税,这部分没有计入营业外收入
借应交税费应交增值税加计扣除 贷利润分配未分配利润
分录直接做在24年吗?然后回去修改22年和23年的汇算清缴数据吗?
对,没错的,就是这么操作的
这样就修改22年和23年的汇算清缴数据就可以了,那个财务报表数据都不影响的对吧,影响24年的汇算清缴吗?
不会影响2024年的数据的
那22年和23年的汇算清缴数据需要修改哪些呢?增加营业外收入,再去补缴对应年度的所得税么?还有其他的么
这个只调整企业所得税的金额就可以
怎么修改?这部分加计扣除金额不是要计入营业外收入吗?直接调整企业所得税金额可以修改吗
这个就得调整之前的所得税申报表了
对,我说的就是调整22年和23年的汇算清缴里的中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)这张表格
对,就得增加收入明细表里面收入的数字
就是增加这个营业外收入金额,所得税不就增加了嘛
对啊,肯定增加,毕竟是营业外收入
增加这个营业外收入就可以了对吧,其他的不影响吧
对的,其他的就没影响了
好的,谢谢
没事,帮忙给个五星好评,多谢