您好那你做账的时候计入到什么科目了呢?
老师,你好,今年补缴了2019年的增值税,附加税和所得税,因为2019年业务已经发生但是当时没有开发票给客户,我们也没有申报,2022年才开的发票,税务部门要求我们更正2019年的收入,补缴了税款和滞纳金,我怎么做账呢?我们执行的是企业会计准则
老师,我们是小企业会计,加计扣除的账务处理之前是入账到其他收益科目,小企业会计是不是应该入账到营业外收入比较合适,今年开始要不要改到营业外收入科目呢
我们是一般纳税人商贸企业。去年2022年适用于进项加计抵减10%的政策。现在更正申报去年的6月7月8月。那加计抵减的分录应该怎么做呢?我们用的会计政策是小企业准则。
我们公司是一般纳税人,由于税务稽查,要求把2022年的进项税转出,补交增值税及其附加税和滞纳金,今年的分录怎么写?(小企业会计准则)
税管员发来消息说:增值税加计抵减收入未确认收入,所属期2022年12层至2023年11日增值税实际加计抵减税款,应计入其他收益(执行会计准则企业)或营业外收入(不执行会计准则企业),更正相应所属生度申报表 这个是更正22年和23年的报表吗?计算22年和23年未计入营业外收入部分的金额,这个要修改哪些部分的报表呢?
老师 假如有一个中标的建筑公司 审计要补4年前的发票 是什么意思呢 为什么会出现补的情况
企业分红需要缴纳印花税么
我怎么区分是图片中的合同?还是劳务分包合同?而劳务分包合同,不能再分包
做税源登记土地占用面积怎么填写?是填写房产面积吗?
老师 包装物计入什么费用
老师,我们业主让我们开公司抬头的物业费发票,需要什么附件吗?
老师,什么是未决诉讼?
老师,其他应付款有借方余额,发票拿不回来。可以把费用计入营业外支出吗?还是如何处理
老师,比如我想给员工涨工资,我是现在每个月将工资调上去呢,还是年终一次性奖金发放 个税哪里 个人更合适?
老师您好,请教一下,现在公司开票额度是五十万,比如要增到八十万,系统提示上传合同,是要上传八十万的合同吗?谢谢老师
做账的时候没有计入什么科目,前面会计是直接按照增值税需要缴纳的金额计提的增值税和附加税,这部分没有计入营业外收入
借应交税费应交增值税加计扣除 贷利润分配未分配利润
分录直接做在24年吗?然后回去修改22年和23年的汇算清缴数据吗?
对,没错的,就是这么操作的
这样就修改22年和23年的汇算清缴数据就可以了,那个财务报表数据都不影响的对吧,影响24年的汇算清缴吗?
不会影响2024年的数据的
那22年和23年的汇算清缴数据需要修改哪些呢?增加营业外收入,再去补缴对应年度的所得税么?还有其他的么
这个只调整企业所得税的金额就可以
怎么修改?这部分加计扣除金额不是要计入营业外收入吗?直接调整企业所得税金额可以修改吗
这个就得调整之前的所得税申报表了
对,我说的就是调整22年和23年的汇算清缴里的中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)这张表格
对,就得增加收入明细表里面收入的数字
就是增加这个营业外收入金额,所得税不就增加了嘛
对啊,肯定增加,毕竟是营业外收入
增加这个营业外收入就可以了对吧,其他的不影响吧
对的,其他的就没影响了
好的,谢谢
没事,帮忙给个五星好评,多谢