您好那你做账的时候计入到什么科目了呢?

老师,你好,今年补缴了2019年的增值税,附加税和所得税,因为2019年业务已经发生但是当时没有开发票给客户,我们也没有申报,2022年才开的发票,税务部门要求我们更正2019年的收入,补缴了税款和滞纳金,我怎么做账呢?我们执行的是企业会计准则
老师,我们是小企业会计,加计扣除的账务处理之前是入账到其他收益科目,小企业会计是不是应该入账到营业外收入比较合适,今年开始要不要改到营业外收入科目呢
我们是一般纳税人商贸企业。去年2022年适用于进项加计抵减10%的政策。现在更正申报去年的6月7月8月。那加计抵减的分录应该怎么做呢?我们用的会计政策是小企业准则。
我们公司是一般纳税人,由于税务稽查,要求把2022年的进项税转出,补交增值税及其附加税和滞纳金,今年的分录怎么写?(小企业会计准则)
税管员发来消息说:增值税加计抵减收入未确认收入,所属期2022年12层至2023年11日增值税实际加计抵减税款,应计入其他收益(执行会计准则企业)或营业外收入(不执行会计准则企业),更正相应所属生度申报表 这个是更正22年和23年的报表吗?计算22年和23年未计入营业外收入部分的金额,这个要修改哪些部分的报表呢?
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
小规模,对方开給我们公司的票,税务后台能不能监控
老师,您好。购进机器设备一台,本来打算做固定资产,后企业用不上,直接卖了,增值税一般纳税人。销售税率是多少,这台机器设备,我们并没有取得发票。可以按简易计税开票吗
做账的时候没有计入什么科目,前面会计是直接按照增值税需要缴纳的金额计提的增值税和附加税,这部分没有计入营业外收入
借应交税费应交增值税加计扣除 贷利润分配未分配利润
分录直接做在24年吗?然后回去修改22年和23年的汇算清缴数据吗?
对,没错的,就是这么操作的
这样就修改22年和23年的汇算清缴数据就可以了,那个财务报表数据都不影响的对吧,影响24年的汇算清缴吗?
不会影响2024年的数据的
那22年和23年的汇算清缴数据需要修改哪些呢?增加营业外收入,再去补缴对应年度的所得税么?还有其他的么
这个只调整企业所得税的金额就可以
怎么修改?这部分加计扣除金额不是要计入营业外收入吗?直接调整企业所得税金额可以修改吗
这个就得调整之前的所得税申报表了
对,我说的就是调整22年和23年的汇算清缴里的中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)这张表格
对,就得增加收入明细表里面收入的数字
就是增加这个营业外收入金额,所得税不就增加了嘛
对啊,肯定增加,毕竟是营业外收入
增加这个营业外收入就可以了对吧,其他的不影响吧
对的,其他的就没影响了
好的,谢谢
没事,帮忙给个五星好评,多谢