您好!公司购买银行积存金,账务处理上通常会借记“其他货币资金”科目,贷记“银行存款”科目。这样做是因为积存金虽然是一种金融产品,但它的性质更接近现金或现金等价物。希望这能帮到您!
老师,请问设置期初数据,库存商品有借方数据,贷方应当什么科目好?公司没有科目余额表。之前的现金以及银行存款对应的贷方科目计入未分配利润了,这个库存商品呢?
老师好,我们以前会计车辆购置税借营业税金及附加,贷:银行存款,就是没通过应交税费—车辆购置税科目,也没转入固定资产,我现在要怎么处理呢?是不是调整科目,借:应交税费—车辆购置税,贷:营业税金及附加,然后再借:固定资产,贷:应交税费—车辆购置税 ,这样处理可以吗?
老师,您好!公司账务一直是代账公司处理,基本户都没做过账,一直走现金科目,我现在如果把银行存款做上,怎么处理呢,是直接借银行存款贷库存现金,还是怎么做?
老师,您好,我们公司支付的知识产权服务费(含购买专利及服务费),请问这个账目怎么处理?
老师,公司2023年调账补交2022年的所得税及税金及附加,调账时用的以前年度损益,对应的科目是银行存款,调整2022年的年报时银行存款这部分该怎样处理
老师,这个异常咋回事?咋处理
老师,请问小企业会计准则是不是不用报送现金流量表。会计准则的企业必须报送现金流量表吗?
老师,承兑账号和银行账号是一个吗
老师,你好,请问其他公司开给我公司的发票,我公司未做账,还需要交印花税吗
你好老师,24年汇算清缴,职工薪酬支出及纳税调整明细表,A105050工资薪金支出,帐载金额,实际发生额,分别填那个数啊,奖金需要填进去吗?
平时视同销售需要做账嘛?怎么申报增值税,汇算清缴的时候数据填哪里
老师,支付员工报销是填写在经营活动产生的现金流量中支付给职工以及为职工支付的现金中嘛
老师:您好!个体工商户(主营业务是设计),去年第四季度开了两张合计7.4万的设计费用专票给甲方,这两张专票的增值税及附加税已于今年一月份缴纳。甲方一直没有付款也没勾选抵扣这两张专票。现在甲方说这两张发票已经跨年,要求冲红,重新开具,只开具5.4万的专票。想问一下老师,现在还可以冲红去年开具的这两张专票吗?冲红后,已经缴纳的增值税如何处理?
转让专利,转让收入200w,要全额交税吗?有啥税收优惠政策
现在e窗通查公司的变更记录,怎么看