同学你好,不用改,在25年进行24年所得税清算时, 纳税调整 里有 一行【其他调整】 在那里申报就可以了,
补计提23年折旧,直接计入24年费用,24年汇算23年的还要调整吗?如果走以前年度调整损益又该怎么调整
老师 现在红冲23年的账务 走以前年度损益调整吗
24年有凭证走以前年度损益调整的计入未分配利润,那23年汇算清缴财务报表,未分配利润数用改吗,账用改吗
23年的费用,24年开票,23年没有计提,24年入账需要调整以前年度损益调整吗?
23年汇算清缴,24年度的以前年度损益调整,需不需要调整到23年度的所得税汇算清缴申报表里面
工会经费申报是按季申报,就是说四月份五月份六月份这三个月申报的自然人个税工资数额总数加起来申报吗?
老师,印花税我是按季度汇总申报。然后按次申报。每个季度都按次申报。我现在马上申报4-6月的印花税。我是根据进项发票汇总的金额。我看了合同大部分都没有价税分离。所以我按含税价申报的。例如技术合同有4个。我是一个个报还是汇总报?应税凭证书立日期我都写的6.30可以吗?
其他应收款借方余额,贷方余额表示什么
老师,您好,小规模纳税人,当月开出的销项发票,需要计提增值税吗
支付一楼办公室租借打印机租金及打印黑色彩色超出的金额(24年11月12日到25年4月12日5个月的):4621.65元,这个怎么做分录呢?
老师,你好,请问一下,开具专票,没有在商品上开折扣,开具发票直接添加了折扣而不是在商品上添加了折扣,这样开具的发票有什么风险
老师您好!我们的服务销售额要缴纳印花税吗?
老师,小规模增值税报表,免税销售额填在哪一行 税额调哪一行
老师,这两张发票是不是得下载pdf版本才能打印出来
老师,收到一张电子银行承兑汇票,该怎么做账
老师,涉及增税进项税额,我可以正常抵扣呗!我来这公司发现以前年度好多没认证的发票,如果不整的话,在税务系统里存在大量滞留票,要是给做进账里,又怕有风险。
对的,同学,进项税正常抵扣 另外, 关于大量发票没有认证这个事情 假如手头有发票,没入账的,那么,查清楚原因, 该入的就要入, 不要再保存在手里, 另外 如果只是看到税局上有发票,其他部门没给你,,千万不要自己到税局上面打印来做账。