走以前年度损益调整 汇算清缴调减如果固定资产有发票

你好老师,22年没有计提折旧,那23年需要汇算清缴吗,汇算清缴怎么填写,23年已做借:以前年度损益调整贷:累计折旧,借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整
老师,23年12月有笔账入错科目了,但是年结出报表了,可以在24年调整回来吗?如果在24年调整要做年度损益调整吗?还是直接红冲按正确的入一笔就好?
补计提23年折旧,24年汇算23年企业所得税清缴时要怎么调增是吗,那25年汇算24年企业所得税清缴时针对补计提的这个折旧要做调整吗
补计提23年折旧,直接计入24年费用,24年汇算23年的还要调整吗?如果走以前年度调整损益又该怎么调整
23年底预提的费用,24年来不了票了,24年冲销了,23年审计要做什么调整,汇算清缴要做什么调整吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
105080这个表格税收金额里面加上
走以前年度调整损益科目,汇算清缴24年汇算23年的调减,那直接计入24年费用怎么调整
不调整 抵扣24年的费用
我还以为在24年汇算23年调增。在25年汇算24年调减呢不对是吗
你好,不需要的,你做了2024年的费用,就直接做2024年的费用抵扣就可以的,2023年不用动。
是不是不存在一个年度调增一个年度调减,针对一个业务是吗,老师,调的我都晕了
是的 是针对的一个业务的
什么意思老师?没看懂
你好,你直接做了当年的费用,你在2024年抵扣就可以了,我的意思就是2023年不用调减2024年也不用调增 你要想要按你那个来也可以
听懂了老师,谢谢
不用客气 工作愉快