你好,贷利润分配-未分配利润。你这个有发票吗

老师您好,金蝶精斗云,现在建10月份的账,要用固定资产卡片录入,已提足折旧的是不需要再录入了吗?和在科目下录入固定资产有啥区别呢?
您好!我们公司接收了政府部门赞助的一些固定资产,,怎么做账呢?借方固定资产,贷方用什么科目?
您好!我们公司接收了政府部门赞助的一些固定资产,,怎么做账呢?借方固定资产,贷方用什么科目?
#提问#就是之前在建工程转固,应付账款——暂估金额和现在收到的发票有一分钱差异。那我要调增固定资产的原值,这一分钱我是怎么做科目呢,是直接借方固定资产 贷方 应付账款——暂估 ,还是把暂估金额和发票金额未税金额的差异一分钱,调增了在建工程,在做一笔 借方 固定资产 贷方 在建工程呢?
您好!我在建立新的账套,账套建账月份从2022年11月开始,我录入的初始数据是2022年的110月末期末余额,有录入了固定资产初始数据,固定资产入账从2022年4月入账,录完固定资产初始数据后,固定资产原值借方累计发生额和累计折旧贷方累计发生额有数据,但是其他科目没有借贷的累计发生额,是否是因为这样初始数据试算不平衡呢?
劳务派遣公司不能抵减税控盘及维护费,有相关文件吗?
请问个人借款,怎么做账,做个人往来,到钱不是我们公司给的,是我们总部给的,员工是我们这里的
知道货物已经报关出口了,但是业务还没把报关单给过来,要不要确认收入 先开票
请问老师,长期开票金额和付款金额不一致,有风险吗?
老师,扣缴26.1月社保要先年度工资申报,新缴费工资如何填写呢?去年最低缴费基数社保是4248,这里工资我填写4308可以吗
我买了一辆4米2的货车,挂靠物流公司跑物流,大概3年多为算过账,想咨询下,请老师大概需要多久能核对完成呢
麻烦问下老师,我们是餐饮业,有一家供应商之前用的名称注销了,但是我们账上还挂着他原来名称的往来余额,现在换成新名称包括账号也换了,那我付款记账要怎么弄个,把两个名称合并了,在原来名称后面加个括号,括号里写上新名称付款记账?
老师,请问一下,那个出口退税进项票勾选,是不是需要全部收入到账以后才能勾选用啊?
老师,我们是加油站行业,补了23年的收入,结转了成本。增值税申报表里的进销存报表可以调整在现在月份吗?
老师,购货方法定代表人用个人账户上的钱付货款,也没备注“代**公司支付货款”。供货方能给购货方开具他们公司抬头的普通发票吗?
非营利单位,没有发票
你好,你可以计入利润分配-未分配利润
外账没发票,不建议入
老师,入利润分配,用调之前账吗
您好不用调之前的了