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#提问#就是之前在建工程转固,应付账款——暂估金额和现在收到的发票有一分钱差异。那我要调增固定资产的原值,这一分钱我是怎么做科目呢,是直接借方固定资产 贷方 应付账款——暂估 ,还是把暂估金额和发票金额未税金额的差异一分钱,调增了在建工程,在做一笔 借方 固定资产 贷方 在建工程呢?

2022-09-02 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-02 14:42

直接计入固定资产就是了哈

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快账用户8031 追问 2022-09-02 14:47

就是这个,老师你帮我看看按照方案一还是方案二入账?

就是这个,老师你帮我看看按照方案一还是方案二入账?
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齐红老师 解答 2022-09-02 14:50

也可以直接计入当期管理费用,不动固定资产的金额了

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快账用户8031 追问 2022-09-02 14:52

不啊,我们公司要求就要调整啊,你帮我看看选择方案一还是二就行了

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齐红老师 解答 2022-09-02 14:54

就方案1就是了呀,把账做平就是了

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