你好!对于不能抵扣的进项税额,你们可以将其计入到相关工程的成本中。这样做可以减少整个项目的利润总额,进而减少所需要缴纳的所得税。这种处理方式既合规又能有效利用税额。希望这能帮到你!
老师,之前的工程已经完工了,进项发票在系统里面没有抵扣,老板说不用抵扣是之前项目的,已经竣工了这个怎么弄呢
建筑公司,这个季度部分项目未开发票,但有很多成本票,都在工程施工里面,现在我能结转到主营业务成本里吗?还有个别项目到现在也没有开过一张发票,但成本已经好多了,能结转成本吗?
老师,请问一下,我们有个简易计税项目,现在已经完工了,只是结算还没办完,请问我们公司现在开的专票可以进行其他项目得进项抵扣不呢,简易项目结算完后还要开票
老师,我们几个项目早就完工且已经和项目经理结清了,该项目后期不会再有成本发生了。但是账上“工程施工”这个科目,有的还有借方余额。还有的是如图片所示。而且这些项目完工已经已经好几年了。现在应该怎么处理呢
老师,我们是工程公司,有一个项目完工结算后有一张这个项目的报销。这个怎么处理
主播公司算税…让按工资薪金计算会有风险么
老师,麻烦问下,劳务派遣公司,按照派遣人员申报的话,个税比较高,人员多,农民工不承担个税。这个有没有什么办法呢?
董老师,刚刚这个问题还是不太懂。供应商统一开票给母公司,母公司代收代付,和子公司签协议,但是母公司收的是管理费或者服务费并开相应发票吧?而不是说母公司帮子公司开子公司相应金额的成本或费用票吧?
公司旗下连锁零售门店自负盈亏独立做账,但税务系统这个我们总店帮忙管理,也有开发票的权限。现在让我们给顾客开普票我如果以这个门店的名头开发票,是不是得跟他们要来合同和销售单子,零售行业不是银行转账是现金和微信收款,我得用什么凭证呀?如果其中出现问题是不是和总公司没关系是门店的问题呀?
请问老师,收购农产品,红冲了一笔22年时收购的错误发票,然后又开了一笔正确的,抵扣勾选时全部选上,再申报的时候,这一笔做了进项税额转出,金额19119.1,税额1890.9 请问老师,我怎样做这笔分录? 谢谢
请问一家小微企业。一直没有做员工工资的费用。因为一直没有员工,所以就没做工资帐,然后我现在想冲掉一笔现金,能不能做一笔员工离职一次性补偿用现金支付的分录呢?
公司总共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司领工资,其中5个大货车司机工资比较高,1万以上,但是老板每月只让从公户给各个司机发5000(避免交个税),剩下的都是从老板私人卡发放,这样是不是对公司有很大的风险
股东退股,原来注册资本100万,这个股东原本投资24万,先增加新股东增资24万然后再减资24万,公司是亏损的,投资款不退,这个账务怎么处理
老师,跨境9810海外仓报关出口,批量出口报关,但是货在海外仓还没有销售出去,平台销售出去时间不一致,销售价格也可能不一致,那请问后期申请免税要怎么处理呢?是需要等到整批销售出去并收汇了才能申请免税吗?(小规模纳税人)
第三种情况,是什么意思?举个例子
这个项目已经完工结算了还可以转入成本吗?
可以的。即使项目已经完工结算,未抵扣的进项税额仍然可以调整入相应的成本账户。这通常通过会计调整分录来完成,确保所有成本都得到正确反映。这样做有助于确保财务报表的准确性和完整性。
好的,谢谢老师
不客气,有其他财会问题也可以随时问我,很乐意帮助你!
还有缴纳以前年度税款的滞纳金,是用营业外支出还是要用以前年度损益调整
滞纳金通常应计入营业外支出。这是因为滞纳金不是公司日常经营活动的一部分,而是由于逾期缴税产生的非经常性费用。将其记入营业外支出有助于更准确地反映公司的经营成果。希望这个解释对您有帮助!
好的,谢谢老师
不客气,如果还有其他问题,随时欢迎提问!祝您工作顺利!