对于 A 门店个体工商户:收到分红 10000 元时,借:银行存款等 10000,贷:应付利润 6000、其他应付款(或类似科目对应甲公司股东部分)4000。支付给个体工商户法人老板 6000 元时,借:应付利润 6000,贷:银行存款等 6000。对于甲公司股东部分,个体工商户可在确认收到支付指令等情况下进行支付的相关账务处理

你好,老师,我这有一个个体户,基本户是法人名下的一张银行卡,给甲方开发票的信息是个体公司名,但现在甲方转不了款,说转款账号名称必须也得是公司名,不能是法人名,请问怎么解决?
老师,请问一下,一个公司,又下面注册了一个个体工商户,这个账怎么做,这个个体工商户是一个超市,线下实体超市。收入有三部分收入,一是线下,二是线上,还有批发给别人?
公司投资一家个体户餐饮门店,前期所有的工程公司承担,后期个体户盈利了给公司分成,请问公司应该算是什么收入?工商登记不是股东,可以另外签订投资协议吗
老师,请问下:A门店是个体工商户,是加盟了一个品牌甲公司,这个月有分红10000元,这个10000元的分红,40%是给甲公司的股东(不是直接给的甲公司),60%是给个体工商户的法人老板,请问怎么入账
老师,请问下:A门店是个体工商户,是加盟了一个品牌甲公司,这个月有分红10000元,这个10000元的分红,40%是给甲公司的股东(不是直接给的甲公司),60%是给个体工商户的法人老板,请问怎么入账
平时报税时看到有工会经费?平时做账怎么没见过工会经费,这个是怎么使用的
老师,新政策下,贷款可以抵扣吗?
请问老师,个体户一个月开专票100万,和一个小规模公司一个月开专票100万,各自都需要缴纳什么税?能计算出来吗?
老师 过年给员工放的大米油要帮缴纳个税吗
非会计专业脱产考中级一年三科能过吗
老师,你好。我司是福州甲 生产公司,江西乙生产公司,有一销售订单,客户为丙公司。甲 和乙公司为同一个法人。如果乙接的订单,但是实际生产要在甲公司生产,因为客户离甲公司比较近,直接甲生产及发货,这个在税务上要怎么处理?能甲卖给乙,乙卖给丙,这样是是否多缴纳增值税和企业所得税,还有什么税务风险?
老师,我们从一家公司进货,都是先汇款对方再发货。(汇的款先借方预付账款-A)发货完再开票,我根据进项发票入库时,再冲预付账款,结果1月份还没入完,这家的预付账款贷方成负数了,是不是入库时重复了?
老师,我接我一下工业账,前期的会计把制造费用转入生产成本-制造费,但是她有没有把生产成本-制造费转入产成品,所以账上挂了几十万生产成本-制造费,这个咋处理,我又不想反结账从头给她一个个处理
我有张发票,2024年5月21日,做:借:增值税,进项,然后发现5月21日就红冲了,发票并没有抵扣,2025年12月,我该怎么对这个进项做调整?分录怎么做?
老师,你好! 上月份留抵税额7329.74 本月可抵扣销项税额88584.07 不可抵扣税额3873.79(属简易计税) 勾选待认证进项税额37387.53 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转本月可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额88584.07 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)88584.07 结转本月不可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额3873.79 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)3873.79 勾选待认证进项税额: 借:应交税费-增值税进项税额 37387.53 贷:应交税费-增值税待认证进项税额37387.53 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)37387.53 贷:应交税费-增值税进项税额37387.53 最后结转应交增值税: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)55070.33 贷:应交税费-未交增值税55070.33 麻烦老师帮看看以上分录对吗?
不用做个税吗?
同学你好 要交税的话就要做
木有交税,但是实际上是不是需要做这个个税呢
同学你好 是生产经营所得税
那个体工商户老板分了这个分红的话,法人自己不需要交个税吗
同学你好 这个就交生产经营所得税
好滴,我知道了。谢谢老师
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