您好,没生产完的门窗要盘点的,这是在产品,我们每月的料工费分摊到完工产品和在产品成本中 成本核算的财务同事做这个的

老师您好,我想咨询一下,我们公司是门窗制造企业,制作时先到客户家量平方数,做好销售的时候,开发票的单位写的是:平方米。请问老师:从原材料转到生产成本怎么计算?从生产成本转到库存商品怎么转?要计算平方米吗?还是其他?最后转销售成本的时候怎么结转?谢谢老师
老师你好,我想问一下我公司之前是小规模纳税人,从11月份开始我们变成一般纳税人了,请问,我11月份做账的时候需要重新建立一个帐套吗?还是需要怎么做
老师您好,请教您一些问题:1、门窗制造业 生产车间发生的制造费用:房租,电费、低值易耗品以及工资,需要每个月结转成本吗?2、门窗厂制造的窗框已经出库安装,未生产窗扇,会计怎么核算?窗框需不需要做库存商品?还是等窗扇做好一起再做库存商品?3、已经出库安装的窗框怎么入账呢?分录怎么做?
老师,你好,门窗公司业务(属工业),请问一下从11份开始建账,请问没生产完的门窗要盘点吗?请问要怎么算他们的成本呢?
老师,你好,属于门窗公司的业务(工业企业),就是生产的门窗有材料有铝材 五金 玻璃,铝材和五金都会入仓,但玻璃不入仓,直接定制然后送到公司后,再发到客户那里,请问这个玻璃款怎么入账呢?
家权老师 接 刚的问题
老师,采购一批酒水,22年11月收到对方开具的发票20万,但是我们是23.1月入账的,该怎么解释
家权老师 来继续刚刚问题 感谢
请问老师,我们装修办公室,装修的材料、家具什么的都是装修公司给弄,那么他给我们开具的发票是开工程服务好还是工程款?
老师好:开票给居委会安装电梯费14700元,但住房和城乡建设局转入13803.80元,余896.2元怎么结转
老师,请问公司有个一个投资款,用600万,实际上是500多万去买其他公司1%的股权。但这个钱前期会别以借款的形势,后期再还给借款公司,就是这种投资款,在税务上该怎么筹划比较好。
老师,我们职工楼的装修费用我计入了管理费用-装修费,这个需要过渡应付职工薪酬吗
老师:10月采购商品收到货暂估入帐 11月收到发票:冲销再入账应付账款 12月再付货款 这三个月分别要付哪些凭证啊
老师,我们公司员工报销,下个月发票才进来,这个月可以入费用吗
其他人不接,郭老师,公司生产的产品过时了,固定资产原值50万,现在只剩3万,不值钱了,我要怎么处理呢
暂时没有成本核算的同事
请问怎么估值呢
您好,不能估计的,目前没有核算,那在产品只盘点数量,没有价值
那请问在产品要核算期初数吗
您好,没有必要了,我们期初都没有核算成本,现在把产成品的金额能估一下就可以了,只是暂时估计 ,成本会计到岗后还是要进行成本核算的,再把这个分录冲回来
产成品的估算金额是参考之前的成本金额吗
您好,是的,原来我们以前有账的呀,您说11月开始建账,我以为啥也没有呢
之前没有账的 产品参考值我要问问生产部的人知不知道 如果不确定的话 可以先估一个值吗
估值后 到时怎么冲之前的值呢
哦哦,可以,生产部的同事估不对的,他们只知道这个产品用了多少原材料,不过没事,先暂估,等您把成本核算好了,再红冲这个分录
到时怎么核算这个成本,红冲这个分录?
您好,成本核算 成本就3大块:料工费,就是您统计的原材料、工资、制造费用 1.原材料不用分配方法,每个产品有BOM,单位产品耗用原材料 乘 产量就是全部用料 2.人工好分配,每个产品多少工时,总工资除本月生产工时就是单位工时 3.制造费用有些麻烦,不是直接的耗用,按生产特点选择分配方法,上面的人工工时也是可以的,或者按完工产品产值,或机器工时。 借:生产成本-原材料 贷:原材料 借:生产成本-人工 贷:应付职工薪酬-工资 借:生产成本-制造费用 贷:制造费用-结转 借:库存商品 贷:生产成本-结转
就是11月初暂估产品成本,月底时再红冲这个费用,然后按当月的料工费核算成本,是这样子吗
11月初建账时暂估产品成本,月底时再红冲这个费用,然后按当月的料工费核算成本,是这样子吗
您好,可以,我们所有的资产都盘点了么,期初入账前各科目要是平的才建账
是的 这几天都在盘点资金 材料 应收应付
老师 请问一下 我是要在10月31日录期初数还是11月初录啊
您好,11月录期初数,盘点好以后科目平了才录期初哈