同学,你好 这个可以的
老师好, 一般项目:酒店管理;餐饮管理;社会经济咨询服务;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;卫生用品批发;日用百货批发;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 这是我们的经营范围,老板最近想在大厅展柜代卖茶叶,可以吗,
老师,你好,我们公司是服务公司,主办方找到我们来办会,我们公司找酒店,场地,找广告公司制作会议资料等,组织会议,并且这一切的费用由我们公司来支付,我们通过收取参会的人每人缴纳500元的参会费用,来作为收入。想问下老师,我们公司能给参会人员开会务费发票么?我们公司营业执照上面有会议及展览服务这项。还是只能开会议服务呢?
酒店行业,平时和会展公司合作,让他们介绍客人来我们的场地开会,完了给会展公司一定佣金!请问会展公司可以开会议服务费发票给我们结账吗?
老师,请问一下,我公司有帮一个企业做会展策划,然后开给客户的是会展服务发票,付给酒店的钱他们也是开的会展服务发票给我们,这种收到发票是不能入库存商品科目吧,结转成本时贷哪个科目呢?
老师,公司提供会展服务的,9有一笔收入76500元,发票先开给对方了,然后我们还没付钱给酒店,酒店也没开发票给我们,这种需不需要结转成本啊,还是直接入费用
收到胜利公司发运来的、前已预付货款的丁材料,并验收入 库。随货物附来的发票注明该批丁材料的价款420000元,增值税进项税额71400元,除冲销原预付款100000元外,不足款项立即用银行存款支付。另发生运杂费5000元,用现金支付。
老师您好 公司效益不好打算让员工休班,工资按照国家最低标准发放,请问发放工资低最低标准是多少呢
老师,材料采购借方余额是什么原因
老师您好!请问向境外机构支付市场推广费,需要代扣代缴增值税和企业所得税吗?谢谢!
老师,请问比如与一家公司的往来款是400万,做的是其他应收款,然后跟对方对账发现对不上,多了200万,跟对方核对完了说其中200万是实收资本对方的注资款,他们分别在23年和24年注资的200万,那么我现在要调账,能不能直接在25年去做科目调整分录。
李先生每月税后工资为16130元,年终奖50000元(税后)。李太太每年工资114000元(税后),年终奖为20000元(税后)。现居住的房子购买于2012年,现价750000元;代步轿车现价310000元;李先生在1年前以150000元购买了10000股A股,现在股票账户中的金额减少了20%;李太太了年前购买了90000元的某国债至今市值已增加了15%。现家庭有现金5500元,活期35000元,2年前购买的5年期定期60000元。家庭支出如下:(1当前居住的房子购买于2012年1月,至今房子市值已上涨了25%。采用商业货款,首付3成,货款利率为5.5%,贷款期限为10年,还款方式为等额本息,从购买当月即开始还款。全家平均每年的日常生活支出为50400元;每月的医疗费用是700元;每年的置装费用为4000元;每年的汽车费月约为3000元;李先生加入了一个台球俱乐部,每年的费用为6000元;李太太报班学习亨饪,每年的学费为4500元。除了房贷没有其他贷款,夫妇除了五险一金没有其他商业保险,为儿子购买一份保额150000元少儿商业保险,每年保费5400元房贷是怎么计算的
您好,我公司有一票非出口业务。国外客户来中国,我们帮客户买了机票酒店住宿等。客户回国后通过公司账户汇了一笔美金给我们,作为技术指导费名字入账。同时我们也开了出口发票。那么这样是否就全部结束了呢?还是这一票可以申请出口退税的呢
老师,您好,个体户进项有200万,销项只有50万,税务让写情况说明书,这个该怎么写,谢谢老师
老师你好,像这种一打完款就开发票的账这么做没问题吧
老师您好!请问固定资产原值因为当时验收的问题,导致现在原值金额有变化,折旧已经计提了四个月,业务都是今年发生的,可以把原值和已提折旧冲红重新入账,计提折旧吗?还是必须按准则做,只调整固定资产原值,已提折旧不做调整,余值重新计算月折旧额?谢谢!
可是会议服务费要做费用不是需要签到表,会议纪要才能做吗,我这个是会展产地费哦
这样开我可以做拍卖会产地费入帐吗
同学,你好 签到表,进来的人登记,就是签到表 会议纪要,你的流程进度表就行
性质不一样吧,我是开艺术品拍卖会拍卖东西,又不是会议,哪有签到表啊,不有认真看题吗
同学,你好 那你和酒店协商,让他们开具会展服务*场地费
这样开是不是可以做营业费用-租赁费
同学,你好 不是,如果你要做租赁费,那你发票开具的是租赁费发票
开具会展服务*场地费,做到那个科目,一般纳税人专票可以抵扣进项吗,企业所得税可以前额抵扣吗
同学,你好 借:管理费用、销售费用-场地费 应交税费-应交增值税-进 贷:银行存款 可以抵扣,企业所得税可以税前抵扣
专票可以抵扣进项是吗
同学,你好 嗯,是可以的
请问一下老师,办公室购买纸巾可以开专票抵扣进项税吗
同学,你好 作为办公费,可以抵扣