同学,你好 这个可以的
老师好, 一般项目:酒店管理;餐饮管理;社会经济咨询服务;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;卫生用品批发;日用百货批发;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 这是我们的经营范围,老板最近想在大厅展柜代卖茶叶,可以吗,
老师,你好,我们公司是服务公司,主办方找到我们来办会,我们公司找酒店,场地,找广告公司制作会议资料等,组织会议,并且这一切的费用由我们公司来支付,我们通过收取参会的人每人缴纳500元的参会费用,来作为收入。想问下老师,我们公司能给参会人员开会务费发票么?我们公司营业执照上面有会议及展览服务这项。还是只能开会议服务呢?
酒店行业,平时和会展公司合作,让他们介绍客人来我们的场地开会,完了给会展公司一定佣金!请问会展公司可以开会议服务费发票给我们结账吗?
老师,请问一下,我公司有帮一个企业做会展策划,然后开给客户的是会展服务发票,付给酒店的钱他们也是开的会展服务发票给我们,这种收到发票是不能入库存商品科目吧,结转成本时贷哪个科目呢?
老师,公司提供会展服务的,9有一笔收入76500元,发票先开给对方了,然后我们还没付钱给酒店,酒店也没开发票给我们,这种需不需要结转成本啊,还是直接入费用
老师好,初级会计考过后,建议考注会还是中级呢?目前并没有从事这方面工作的话可以报考中级吗
老师公司的研发费用 月底用结转吗 怎么结转呢
我们公司个人股权变更,注册资本300万,原股东股权60%,实收资本没有交够,交了120万,现在需要将自己的5%转让给另外一个人,是应该原股东把注册资本180万交够才转让昵,还是不用交够就可以转让,实缴和认缴有什么区别,对公司需要多交税吗
老师,最新季报企报表中第二行实际支付职工薪酬工资是25年1-9月份的,但是1月实际支付是上年12月应发工资,我在做24年年度企报的时候账载金额和实际发生额一样,没把12月没有抠出来,那现在9月季报需要把1月实际支付14年12月的扣除来么
老师,我在自主申报企业时,保存不了,是什么原因
老师,我的客户给我提供了一些明细的附件单,日期是2025年5月6月7月的都有,但是7月之前的成本已经按开的发票入账了,并且提供明细和报销的人员7月之前在公司没有发放工资也没有申报个税,我是刚接手做2025年8月9月的账,客户是在抖音做直播的,抖音从8月开始不再开服务的增值税发票,只开了预付卡充值不征税发票,现在我入成本没有发票,客户就提供了他们在抖音的消费明细,我是不是只能把8月和9月消费的明细作为依据入营业外支出,后期汇算清缴的时候在调赠,对吗
老师,请问广告租赁发票能抵扣文化事业费吗?
老师,经营租赁可以开服务费咨询费吗
现在村里统一补录以前的固定资产,应该怎么做分录,资产负债表表才能平。
老师请问一下,个税的问题,有一个员工在八月都离职了,在九月份申报的时候还有他的个税呢,都没有工资了
可是会议服务费要做费用不是需要签到表,会议纪要才能做吗,我这个是会展产地费哦
这样开我可以做拍卖会产地费入帐吗
同学,你好 签到表,进来的人登记,就是签到表 会议纪要,你的流程进度表就行
性质不一样吧,我是开艺术品拍卖会拍卖东西,又不是会议,哪有签到表啊,不有认真看题吗
同学,你好 那你和酒店协商,让他们开具会展服务*场地费
这样开是不是可以做营业费用-租赁费
同学,你好 不是,如果你要做租赁费,那你发票开具的是租赁费发票
开具会展服务*场地费,做到那个科目,一般纳税人专票可以抵扣进项吗,企业所得税可以前额抵扣吗
同学,你好 借:管理费用、销售费用-场地费 应交税费-应交增值税-进 贷:银行存款 可以抵扣,企业所得税可以税前抵扣
专票可以抵扣进项是吗
同学,你好 嗯,是可以的
请问一下老师,办公室购买纸巾可以开专票抵扣进项税吗
同学,你好 作为办公费,可以抵扣