您好,这个是直接计入费用的

建筑公司为一般纳税人中标了一个跨市项目,然后在项目所在地成立了一个分公司,是小规模纳税人,总公司授权给分公司做这个项目,用分公司给甲方开1%的发票去付款,会不会有偷税漏税的风险?
老师如果一月没有发工资的话,2月申报1月个税的时候社保是不是就不用填了,因为没发工资就没扣出个人部分的社保
公司是五金机电公司,电子税务局中收到成品油发票需要怎么做入库处理?开成品油发票时有什么特殊选项吗?
老师,25年2月份对方开增值税发票给我们,是公司账上一台车的保险费专票,一直没有及时入成本,今年做1月账才发现,我现在是怎么操作好
老师,有个供应商名字是某某市桶装水经营公司,他的经营范围里面有建筑材料销售,这个可以开建材销售吗?和名字有点冲突
老师,公司是一般纳税人,只要出手一批固定资产是公司在小规模纳税人的时候购入的,没有抵扣过进项税。,这个是不是可以选择3%的征收率减按2%计算缴纳增值税的一个范畴了?
老师,电力维修,包工包料,一般纳税人可以享受简易计税吗?
有一广告公司给我们对公账户打款,买了一台手机,我们给开票没问题吧
25年银行手续费根据流水做财务费用手续费,贷银行存款,26年月初把25年手续费的发票都开出来了,且专票这个账务怎么处理
请问老师,我现在学了小规模和一般纳税人的报税,在实际工作中,小规模和一般纳税人在什么情况下需填表申报增值税?还是都是确认式申报了,不用填表了?我对于填表还是有点搞不懂
不用走劳务成本嘛?那直接走费用我怎么做账啊
对的,直接就是做当期的管理费用
可是我是银行收钱啊,不是收入嘛,怎么能做费用呢
你这个也没有支付给别人对吧?
10月初付给酒店76500元,9月底收了客户86500,毛利是10000元,现在想请假老师这个该如何做账
支付出去的直接做成本,收到的那一部分做收入这样结转利润
我也是这样理解的,我是收到钱做借:银行存款86500贷:预收账款86500/确认收入做借:预收账款86500贷:主营业务收入85643.56应交税费–应交增值税856.64/结转成本做借:主营业务成本76500贷:劳务成本76500//老师这样做对不对呢?这样就有一个问题,导致我资产负债表资产总计和负债及所有者权益总计数不一致,请老师指点,谢谢
对,这个是本身就是这样结转收入和成本的
这样做完以后导致我资产负债表数据有问题了,差额就是劳务成本这个76500元,这是怎么回事啊,所以我又暂估了成本进来做了借:劳务成本贷:预付账款(下个月实际收到发票了再冲掉重新做),这样资产负债表平了,请问老师可以这样操作嘛?
可以,相当于我们下个月再红冲一次
对,等10月实际收到了酒店给我们的发票我再冲掉9月份做的然后重新做,可以的是吧
嗯对,可以这样处理的