你好!员工出差的餐费如果是实报实销的,通常可以计入“差旅费”科目。这样做可以更好地反映出差期间的费用支出。
老师你好,我想问一下如果不属于公司员工,那么差旅费怎么报销,进管理费用里哪个二级科目比较合适?
老师 报销员工差旅费 2540 如果没说用银行存款支付还是库存现金 计入哪个科目比较合适 ?
老师,您好,请问每个月公司给员工的水费是计入哪个科目比较合适?员工福利费还是办公费?
老师好,公司参加展销会的各种支出具体应该入哪个科目合适?比如展会宣传材料费,人员住宿费,人员餐费,交通费等等,谢谢入哪个明细科目合适?谢谢
老师好,员工出差的餐费公司实报实销,入账应该入哪个科目呢
老师,电商一般按什么来确认收入?交易成功吗?交易成功是不是 就是过了七天无理由退货的?
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,我自己计提的所得税和电子税务局出来的所得税差八分钱。这咋办呀?
老师,实缴资本到位后,我已经公示了,要多久才能查到到实缴呀
老师你好。我们这两天需要开票。但是开票额度还没更新。可用发票额度(申报前)80万。发票总额度196万,我这个月还没开票呢。应该是上个月占的额度还没出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?