委托研发自筹部分可以加计扣除。
企业委托境内的外部机构或个人进行研发活动发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用并按规定计算加计扣除;委托境外(不包括境外个人)进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方的委托境外研发费用。委托境外研发费用不超过境内符合条件的研发费用三分之二的部分,可按规定在企业所得税前加计扣除

请问老师 制造业研发费用加计扣除 委托研发是按多少加计扣除 自主研发是按多少加计扣除
研发加计扣除,非高新企业,委外,对委托合同是否有要求?签订的合同若是采购合同是否形成委外研发,可进行加计扣除。填写辅助账时是否和自主研发一样?其他还需注意些什么?
老师好,委外加工是按实际发生额80%计研发费用,也是100%加计扣除吗,比如实际发生额100万*80%=80万,是可以扣除160万是这个意思吗? 企业委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的 80% 计入委托方研发费用并计算加计扣除,受托方不得再进行加计扣除。委托境外进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的 80% 计入委托方的委托境外研发费用。
老师想咨询一下 委托外部(公司)研发,这个研发费用可以加计扣除吗 或者加计扣除依据什么标准?
老师 请教一下 委托研发自筹部分是否可以加计扣除
老师,如果车子脱保了,车船税怎么交呢
2025.8月出口,2026.4.30不能完全收汇,请问老师,我能不能2026.1月申请退税。这样2027.4.30完全收汇就可以了
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我司注册资本为30万,已到资,独资企业,3月初股权转让,股权转让书上面的转让金额为30万,2月底账上未分配利润为16.5万,股权转让后接到税务局电话要补交个税,要提供2月底的财务报表,此时我司应该按什么金额去申报个税?
我想问一下,现在这个增值税专用发票电子发票的发票代码在什么位置啊?
老师,您好。甲方欠的服务费,由他的关联公司帮他垫付,打到我公司公户,但我公司开了发票给这个关联公司,这样操作是不对的吧,应该不能给关联公司开发票吧。合同和服务都是跟甲方产生的