是的,就是那样处理的

老师,我们公司和另外一家公司是同一个老板,但是独立核算,并且不是一个行业,我们公司需要帮另外一家公司开发票,销项就多了。是让另外一家公司提供进项发票还是通过别的途径合适呢
老师,我们公司和另外一家公司是同一个老板,但是独立核算,并且不是一个行业,我们公司需要帮另外一家公司开发票,销项就多了。是让另外一家公司提供进项发票还是通过别的途径合适呢
老师请问我们报销的许多都是个人确实没有发票,然后用另外的公司开具发票,是不是相当于另外这个公司有了收入,就要在账上体现出来?要把这个发票金额转账另外这个公司对公账户吗?
请问老师我们和另外一个公司共用一块电表,我们每月给另外公司交电费他们去供电局交,但是发票是我们公司的名字,费用只有一部分是我们的我要怎么入账,我们是小规模
老师您好,我这是分公司下面的一个项目部,另外一个也是分公司下面的一个项目部,我这个项目部业主给的钱不够用的,把我这个项目部的人员工资做到另一个项目部可以吗
你好,老师,我们是一家销售门的公司。我们给房地产销售门。今天房地产公司才做完结算,但是因为月份厂家已不在开票,我能下个月初再给房地产公司开具发票不?
老师,公司办的幼儿园购买厨房用,低于2000元,计入低值易耗品,高于2000元计入固定可以吗?
老师:母子公司,在2025年10月合并日时有合并报告,2025年12月的母公司合并报表,期初数是用合并日的吗
纯外贸公司有未分配利润,除了交个税还有其他的什么好办法能把未分配利润降下来
员工伙食费计入福利费 还需要通过应付职工薪酬科目过度吗?
老师, 请问下本年利润该怎么结转
老师,请问一下,我们给对方开的是经营租赁,汽车租赁的普票,他们要我们作废,说不行,必须是服务类的公司或者租赁的公司,才能开,是因为什么呢?我们是用品公司?
帮忙给我教下如何对账,谢谢
老师,请问管理费用期末有余额,那发生额是借方对吗?谢谢
我们是小规模餐饮公司,之前餐饮公司是没有开对公账户的,现在开了对公账户,要进货付款给供应商开票回来,那么对公账户要付款出去,股东可以把门店的收入转进去吗?不然对公没钱付,如何操作合理?
老师,转出的是这个发票里的一部分,这个发票开了好多东西,我把要转出的手工算出来,这样可以吗
是的,就那样处理就行了哈
老师,我在电子税务局做进项税额转出,可是我的账上没有转出,
你计算需要转出的金额,然后做进项转出的账就行