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老师,请问我之前的固定资产已经入账了,后面回来的发票怎么做分录?

2024-10-31 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-31 14:54

当时取得固定资产时做的什么分录?发票需要抵扣吗?

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快账用户6664 追问 2024-10-31 14:57

我们是采矿业,没有生产前我就录的在建工程。现在生产了准备转入固定资产,还有发票没有回来 想问问 现在怎么结转后续发票回来了又该怎么处理?

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齐红老师 解答 2024-10-31 15:02

借:固定资产 贷:在建工程 借: 预付账款-暂估工程款        应交税费-增值税-进项 贷:应付账款

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快账用户6664 追问 2024-10-31 15:05

就是设备按全额计入固定资产吗?那样在建工程是负数了,后期回来发票再冲掉吗?

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齐红老师 解答 2024-10-31 15:08

关键是当时的在建工程您是付款全额计入在建工程? 借:在建工程-预付款 贷:银行存款 完工转固 借:固定资产 贷:在建工程-预付款 那么收到发票后冲转固的固定资产 借: 应交税费-增值税-进项       借:固定资产  负数

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快账用户6664 追问 2024-10-31 15:31

老师,我是没有全额计入在建工程。我是发票回来多少就记得多少入得在建工程。现在就想按设备的全额价计入固定资产,后期要回来的发票怎么做分录??我们货款也是发票回来了才付的

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齐红老师 解答 2024-10-31 15:35

借:固定资产        应交税费-待转进项税 贷:在建工程       应付账款-暂估 暂估未取得发票 取得发票 借:应付账款-暂估        应交税费-增值税-进项税 贷:应交税费-待转进项税        应付账款-供应商

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同学,你好 之前做的分录红冲
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您好!请问知道了固定资产的金额了吗
2021-01-12
你好 先录入期初数 试算平衡后再按实际业务写分录  
2020-12-14
你好;    一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理    累计折旧  贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税  四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益   2、如果是净损失 借:资产处置损益   贷:固定资产清理  
2022-10-27
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