当时取得固定资产时做的什么分录?发票需要抵扣吗?

我想问一下以前入账固定资产,后来发现票据有问题,现在已经把先前的发票冲红了,已经重新开具了,那么账上我应该怎么处理,还有以前的固定资产卡片都要删除了再重新录入?
老师,请问固定资产卖了之后,怎么做会计分录,之前计提的累计折旧总计4222.24,固定资产卖了55000之前买的是10000块,怎么做会计分录?下面图片是我做的分录,对吗老师
老师,请问固定资产卖了之后,怎么做会计分录,之前计提的累计折旧总计4222.24,固定资产卖了55000之前买的是10000块,怎么做会计分录?下面图片是我做的分录,对吗老师
请问老师,以前盘亏的固定资产已经在系统里做了资产减少,后来这些固定资产又找回来了,要怎么做账?
老师,请问我之前的固定资产已经入账了,后面回来的发票怎么做分录?
老师你好,我们公司固定资产里的一辆车卖了赚转钱了,做无票收入应该做卖的金额,还得赚的金额
请问老师,我们公司注册的时候注册资本是认缴,上个月我们还了实缴资本产生的增值税怎么入账?
老师,您好,推广用的宣传架制作计入什么科目?
我们是建筑公司,项目上购买,跟保险公司买的安责险。怎么入账?
老师好,一方公司收到开票日期为当年日期的前期发票(实际所属期为2022年、2023年、2024年),一方公司开出开票日期为当年日期的前期发票(实际所属期为2022年、2023年、2024年),业务均真实,这种情况下,双方账务如何处理?如何进行纳税申报?执行小企业会计准则,谢谢
老师,现在检查现金流量表时,顺着发现,25.01月现金科目 ,是贷方余额。原因是这边现金使用时,自己垫了一些,但入账时忘了挂 借:其他应付款了。现在我要怎么调整呢?反过账到1月调整,并更正报表吗?还是直接在25.10月账务处理 借:库存现金 贷: 其他应付款 这样没关系吗?
老师,您好,请问房产税的房产原值,包括土地价格吗
11月份申报10月份的个税,员工离职日期应该写几月的
老师,请问公司的一般户给基本户转款计入什么科目?
老师好,分公司的员工总公司代发工资,账上一直挂着往来怎么办,分公司没有钱还总公司
我们是采矿业,没有生产前我就录的在建工程。现在生产了准备转入固定资产,还有发票没有回来 想问问 现在怎么结转后续发票回来了又该怎么处理?
借:固定资产 贷:在建工程 借: 预付账款-暂估工程款 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款
就是设备按全额计入固定资产吗?那样在建工程是负数了,后期回来发票再冲掉吗?
关键是当时的在建工程您是付款全额计入在建工程? 借:在建工程-预付款 贷:银行存款 完工转固 借:固定资产 贷:在建工程-预付款 那么收到发票后冲转固的固定资产 借: 应交税费-增值税-进项 借:固定资产 负数
老师,我是没有全额计入在建工程。我是发票回来多少就记得多少入得在建工程。现在就想按设备的全额价计入固定资产,后期要回来的发票怎么做分录??我们货款也是发票回来了才付的
借:固定资产 应交税费-待转进项税 贷:在建工程 应付账款-暂估 暂估未取得发票 取得发票 借:应付账款-暂估 应交税费-增值税-进项税 贷:应交税费-待转进项税 应付账款-供应商