当时取得固定资产时做的什么分录?发票需要抵扣吗?

老师,请问固定资产卖了之后,怎么做会计分录,之前计提的累计折旧总计4222.24,固定资产卖了55000之前买的是10000块,怎么做会计分录?下面图片是我做的分录,对吗老师
老师,我们是小规模企业,之前用税盘开了专用发票,后面又红冲了,之前的税款已经扣了,现在又把钱退回来了 请问下我这个分录怎么做?
老师,请问固定资产卖了之后,怎么做会计分录,之前计提的累计折旧总计4222.24,固定资产卖了55000之前买的是10000块,怎么做会计分录?下面图片是我做的分录,对吗老师
请问老师,以前盘亏的固定资产已经在系统里做了资产减少,后来这些固定资产又找回来了,要怎么做账?
老师请问,老板拿来一张切割机的普通发票,已经付好,我这边做报销费用入账,做借固定资产,贷库存现金,那这个算固定资产入账之后后面还要做什么分录吗,如果用于生产所需的话,还有计提折旧什么的?
营业账簿的印花税是一年报一次吗,什么时间报啊
吕任东办理护照电子发票
想找董孝彬老师,请问老师在线吗?
嗯,我有一个问题,就是目前我们公司是80%是客户直接把收入转到公户上,然后20%收入是我们是以个人银行卡或微信收款的。但是目前我们针对应的供货商都是含税的,我们当时收客户的微信支付宝的收入对应的成本儿,也是按也是对公支付给供应商货款的。这样导致我们公户的钱一直在流失,资金不够导致一直在实缴资金,但是我想咨询您的问题就是,嗯我怎么有个合理的对比消化这个事情。
老师好,我们有个回款,对方要收百分之十四点五的税,你应该就是A/1.145是要给我们的回款对吧,但是对方说是要A✕0.855给我们,这中间差了有一千块钱,这那个是对的,他们为什么那么算呢
老师,租用的办公室装修,问过老师说全部计入长期待摊费用里,但是发票6月到了3万,后面还是大概30几万还没到,还在继续添置桌椅这些,老师说暂估一个金额做到长期待摊里,发票回来再来冲,我想问一下这个暂估是在长期待摊费用科目下面设置一个暂估装修费用吗
您好老师,我想问下水果批发零售有什么优惠政策,商贸企业有什么优惠政策?从果农那边收购香蕉没有发票,公司批发给超市后开具发票是免税吗?农产品在陕西省有什么政策?
开设备发票,单位为整台,但是开票先开一半或30%的金额,如何开票呢?
老师,请问以下分录怎么做? 1,网银注册账户服务 2,网银证书服务费 3,自助打印回单手续费
老师 我们销售发票报的印花税去年按半年报6月报了一次12月报了一次 今年可以到年底一起报吗? 没印花税税种都是按次申报的
我们是采矿业,没有生产前我就录的在建工程。现在生产了准备转入固定资产,还有发票没有回来 想问问 现在怎么结转后续发票回来了又该怎么处理?
借:固定资产 贷:在建工程 借: 预付账款-暂估工程款 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款
就是设备按全额计入固定资产吗?那样在建工程是负数了,后期回来发票再冲掉吗?
关键是当时的在建工程您是付款全额计入在建工程? 借:在建工程-预付款 贷:银行存款 完工转固 借:固定资产 贷:在建工程-预付款 那么收到发票后冲转固的固定资产 借: 应交税费-增值税-进项 借:固定资产 负数
老师,我是没有全额计入在建工程。我是发票回来多少就记得多少入得在建工程。现在就想按设备的全额价计入固定资产,后期要回来的发票怎么做分录??我们货款也是发票回来了才付的
借:固定资产 应交税费-待转进项税 贷:在建工程 应付账款-暂估 暂估未取得发票 取得发票 借:应付账款-暂估 应交税费-增值税-进项税 贷:应交税费-待转进项税 应付账款-供应商