你好同学,第一个凭证没问题,第二个应该是借银行存款贷固定资产清理贷应交税费,应交增值税销项税额。 最后,固定资产清理的差额转入营业外收入和营业外。
老师,请问固定资产卖了之后,怎么做会计分录,之前计提的累计折旧怎么处理
老师,请问固定资产卖了之后,怎么做会计分录,之前计提的累计折旧总计4222.24,固定资产卖了55000之前买的是10000块,怎么做会计分录?下面图片是我做的分录,对吗老师
老师,请问固定资产卖了之后,怎么做会计分录,之前计提的累计折旧总计4222.24,固定资产卖了55000之前买的是10000块,怎么做会计分录?下面图片是我做的分录,对吗老师
帐上的固定资产折旧只剩下一万多,然后固定资产清理之后卖了三万多正常吗?还有会计分录要怎么做?
您好老师,固定资产计提完后的会计分录结转是 借:固定资产清理 50 累计折旧 950 贷:固定资产 1000 要是固定资产清理卖掉,赚了100,该怎样做分录?
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
卖了一定就有发票吗?我没看到同事给发票,只转入一笔款
老师你的意思第二个分录是借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-销项税额 借:固定资产清理(差额)贷:营业外收入吗
你好,没有发票也是这样做的。卖了不一定要发票你好同学,理解的完全。
老师,你好,销项税应该是多少,几个点的税
你好,不动产销售的话,税率是9%,咱们用9%算出来就。
好的谢谢老师
祝您生活愉快开心