你好,你这个等于说还有一部分发票不用付款的,对不对?
专票多开了,实际上金额少收了50,这样的情况怎么处理,按什么做收入 我按发票做的收入,应付账款贷方挂账多开的50金额,这个可以吗
分包发票开多了,实际结算后应付帐款并没有发票那么多,发票都已经入账了且跨年了。账上要怎么处理?
老师,建筑公司给一个项目开了发票,最后工程审计的时候比最初的工程款少,相当于发票金额比实际收的款多了,现在这种情况账务上怎么处理呢。
对方是建材经营部,已经开了发票,但是银行销户了,无法收款,这种情况怎么处理呢
老师我想问一下,我们税款已经申报了,但银行对账单上面没有,这种情况怎么处理啦
假如现在我们做一个工程,他从银行融资,如果融的是390多万,但是实际做工程只要260多万,那我们要把这个多余的钱转回给他,那我们那个公司的财务算这里会可能会多出开票金额100多万,多出的这100多万,要承担10多万的税点,老师这个算数的方式对吗?
c表已经交过税款,为什么b表补税时,c表还要补税
实物比账上库存多,这个该咋处理,凭证咋写,应该是之前出库出多了
一个员工可以在不同的公司交个税吗?
就是出口销售商品,比如6月份拿到报关单的时候,借应收账款用6月月初汇率,然后8月份外币户收到钱,我贷应收账款用8月初汇率,那结汇,用结汇当天的汇率,这样子操作对不对
老师,持有上市公司原始股,三年解禁之后,持股满一年,出售免税么
干了两天的挖机工人 是直接对公转工资还是开发票
老师,机动车现在开发票,不是六联的纸质发票了吗?
你好朴老师!企业永久性占用耕地只需要一次性缴纳耕地占用费不用缴纳契税吧!
老师合同签的是总公司 但是付款确是子公司付过来的 这个会有影响吗
是的 那怎么弄呀
你好,你按照发票入账,然后不用支付的这部分计入营业外收入。
我们这的外账会计说要倒成个人借款支付出去 但是我的内账实际没有这部分钱 虽然他的外账平了我的内账不知道怎么做
你好,内账按照实际的来就好了。
刚才看错了 是要付款等于票多了 公账需要支付5万多钱
你好,你不管是怎么样,内账都按照实际的来。
对内账是实际的
你好,是的,你就按实际的来做就行了。