取得进项发票时 借:库存商品 增值税-进项 贷;银行存款
老师,有个问题想请教一下。是这样的,我们公司是做工程的,基本上每个月都会拿回很多的设备。那这些设备拿回来的时候我是不是该记入库存商品?那什么时候把库存商品结转出去合适?怎么结转呢?
老师,是不是哪个月开票出去,就相应的把成本的分录做到这个月,而不是根据发票什么时候开进来的时间,我们是零库存,不存在库存商品,直接就进来翻包下就拉走了的
老师,我们是加工企业买回来的木箱和纸箱虽商品出售不单独收费,那购进时候做什么分录呢?
这个题目为什么要做我画红线的那笔分录啊,就是购买水泥的时候,为什么不是,借:在建工程 应交税费应交增值税进项税(60%) 应交税费——待抵扣进项税,(40%),贷库存商品啊,为什么要做进项税额转出
老师,我们商贸公司销出去的产品又退回来了,退回来的时候冲应收账款,但是同时库存商品也多了怎么记分录啊
老师,请问做化工产品材料销售的增值税税负和企业所得税税负分别是多少呢
请问老师,股东(合伙企业)给我们公司借钱,到期后,和股东签了一个补充协议,由有偿借款变为无偿借款,免利息,我们需要计提利息做营业外收入交税吗?股东需要视同销售吗?
老师,我想问下二手车市场开具的买卖车辆的发票是两联吗?在哪个系统里开具?
年报没有申报可以补申报吗?
本单位是一家学校二级单位门诊部制剂采购的蜂蜜,销售单时间2024年6月在这个发票2024年5月的后面,这里销售单的时间是2024年的8月,但是发票的开票时间是2025年的7月这种情况可不可以进行报销?需不需要写说明?
娱乐服务我们没有许可,开现代服务可以不?
老师,补交以前年度的增值怎么做分录
请问老师,我公司2018年8月8日注册成立的,注册50万,2个股东各25万,一个股东实缴为0,一个股东在2022年12月30日实缴1万,公司章程找不到认缴时间, 请问一下公司工商年检,认缴时间,实缴时间怎么填
老师 我们有研发 生产 原材料下面有那些明细科目呀
老师,您好!小规模纳税人,按季度申报增值税,一个季度发生有票的销售收入29万,同时发生无票的稍售收入6万,请问申报增值税申报表时,分别填在哪栏?需纳多少税
那到时候缴税呢子
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
那我什么知道拿些我要做进项税转出
一整个月下来那么多,
是我自己去查账然后做这笔分录吗
直接查自己做的进项,销项税明细账当月发生额
因为我们还有些是原材料的,有些是库存商品的
我不知道什么弄,
一样的先做账,然后查账计算应交的增值税,不知道怎么弄,学堂有实操课程
是听报税的那里吗?
https://www.acc5.com/practice/summary/#tab-3 这个里边就是实操报税