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老师,是不是哪个月开票出去,就相应的把成本的分录做到这个月,而不是根据发票什么时候开进来的时间,我们是零库存,不存在库存商品,直接就进来翻包下就拉走了的

2023-01-02 13:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-02 13:06

是的,销售的时候再对应的结转相应的成本

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快账用户1594 追问 2023-01-02 13:08

我们可以不用库存商品这个科目过渡吧

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齐红老师 解答 2023-01-02 13:17

是的,零库存可以不用这个科目过度

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快账用户1594 追问 2023-01-02 13:42

直接就是借主营业务成本就可以了对吧

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齐红老师 解答 2023-01-02 13:43

对,直接进入到主营业务成本就可以。

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相关问题讨论
是的,销售的时候再对应的结转相应的成本
2023-01-02
你好,这个是行业特殊性,你可以合理跟税务局解释的呢,因为是按工期来,不是按生产销售
2022-04-09
同学你好,预估是5000,结转是5000,发票回来了你冲抵预估5000,但是实际发票是6000,那你少结转1000。
2020-12-29
你好,同学。 你这成本结转多了,现在调减,你这没销售就不可以结转成本的。
2021-01-16
您好 根据账上存货数量打印库存结余 然后实物盘点 做盘盈盘亏处理
2022-03-04
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