您好,这个分情况处理,如果是员工先垫支的话报销直接是按正常操作: 借:管理费用 贷:银行存款 如果是用企业现金支出,那如下分录: 借:管理费用 贷:库存现金
老师早上好。公司成立以后注册资金要什么时候存入公司对公账户?存入的程序是怎样的?存入以后怎么证明这笔钱是公司的注册资金?工商和税局需要做什么处理吗?
老师好,公司小规模要开一个服务费发票,问题是这个发票备注栏要备注以前的时间2020年上半期,表示是那个时候的服务费,当时那个时候公司还没有成立,合理吗
当时新公司成立的时候,还没有员工,老板请了个外援去搞各种注册,给了5千,之前会计一直挂在其他应收款里,这笔钱肯定不需要还的,年底怎么处理比较合理啊?
你好,老师,之前公司还未成立的时候,公司员工进货通过个人卡付款给对方,对方现在给我们公司开了票,但是一直挂账应付他公司这些货款,这个应该怎么处理
老师,公司成立的时候,工商注册的时候给了一些服务费,是现金给的,这个要怎么处理
实务中是不是避免用以前年度损益调整
老师可以认证的进项税大于税局认可的进项税,差额怎么做账呢
请问公司盖厂房买的建筑材料怎么做分录,地皮不是公司的要交房产税吗
签订劳务合同申报个税按照工资薪金申报,还是按照劳务报酬所得申报
股东缴纳实收资本怎么备注,老师
请问老师公司买东西给个人需要开票吗?按税发来
老师 个人把车租给公司用 个人需要缴纳增值税吗
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
现金支出,入管理服务的那个科目合理一些,老师
您好,类似这种成立时支付的费用一般计入 管理费用--开办费